借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
老師,請問今年5月份繳納上一年度的企業(yè)所得稅怎么做賬?
想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的,我想問,計提匯算清繳所得稅費用,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-所得稅,這個分錄是計提在什么時候?去年12月,還是說在今年22年繳納的這個月去做呢?
請問老師、今年支付了去年的費用、去年未入賬、今年做到以前年度年度損益調(diào)整科目、請問匯算清繳怎么做嘞?
想問下,單位適用于小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年做賬時有兩個月企業(yè)所得稅寫的科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,12月做計提企業(yè)所得稅時做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,請問今年二級科目該怎么調(diào)整?
5月繳納2023年所得稅要怎么記賬,2023年年末沒有做計提,目前所得稅費用科目下設(shè)兩個二級科目—當(dāng)期所得稅費用、遞延所得稅費用
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選糞肥免稅嗎
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選啥科目免稅
供應(yīng)商給我這邊開百分之一的稅點,我這邊開給客戶是百分之八的稅點不到,這樣劃算嗎?
我們是包工包料維修保養(yǎng)空調(diào),對方要求材料列明細(xì)開票,這樣是不是就算賣貨了?然后這種情況開回來的進(jìn)票可以直接去制造費用-物料消耗,嗎
老師,麻煩問一下,我們這有一個公司給我們開來的發(fā)票,比如說是a公司給我們開來的,但是他紅沖的話是用b公司紅沖的,這樣是不是不對呀?
暫估入賬的會計分錄是什么樣的
有個國外客戶,破產(chǎn)了,款項沒收回來,800-900萬,是減值好,還是對沖好?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應(yīng)該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補貼,做營業(yè)外收入嗎?
對方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對方公司,稅額56600元。對方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎