不對呀,這個(gè)肯定開不出來
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對公司有什么影響嗎?
就是請問一下,就比如說我們公司那個(gè)就是賣,賣那個(gè)石料給對方公司嘛,對方公司打賬打到我們公賬上,但是他對方不要發(fā)票的話,我們這邊是需要開出來呢,還是不用開。
老師好,對方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對方現(xiàn)在一直問我們要那個(gè)開了稅率的發(fā)票呢
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們給下家公司開了一輛機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票(不是統(tǒng)一銷售發(fā)票),我們下家把這個(gè)車開給了他的下家,后來我下家又紅沖了,并開具了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在我們想把這輛車的發(fā)票在紅沖到我們公司,我們再開具紅字信息表的時(shí)候,顯示合格證狀態(tài)不正常,這是什么原因
我公司有一個(gè)子公司B,B給我們供原材料,由于退貨數(shù)量大, 1.B給我們開紅字專票,如果開紅票的話要沖紅過去三個(gè)月的發(fā)票, 2.能對開發(fā)票嗎,就是B不給我們開紅字專票,而是我們給他們開專票? 3.上面兩種哪種操作稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
老師,提個(gè)問題,請回復(fù)
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,個(gè)人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請老師舉例講明白一點(diǎn)!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)或者文化服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)嗎
自己賬號之間轉(zhuǎn)款,一個(gè)轉(zhuǎn)出了,但另外一個(gè)下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請問這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒有什么方法……
是呢,我也感覺不對呀
你紅沖發(fā)票的時(shí)候,銷售方和購買方這個(gè)修改不了。
老師,他是沖的6月份的,然后又重新拿別的公司給我們開的
實(shí)際是別的公司銷售給你嗯的可以 不是的話就有虛開的風(fēng)險(xiǎn)