都是不含稅金額嗎?如果是的話,在第一行里面填寫282487.12+85841.58,然后第三行填寫282487.12 減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面,按照第一行的金額乘以2%算出來的。這個(gè)提示可以忽略。
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
請問老師,我是小規(guī)模納稅人 我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附列資料一的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況 應(yīng)該怎么填寫呢?因?yàn)槲业膶?shí)際營業(yè)收入比金稅盤的開票數(shù)多,平臺里就顯示我開票金額 我這部分未開票收入合計(jì)進(jìn)去就出現(xiàn)這個(gè)情況了,請教一下老師我該怎么辦填?
開票系統(tǒng)提示增值稅未比對是什么情況,這家公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度繳納了三千多增值稅,都是未開票收入,申報(bào)時(shí)也沒有提示我哪里不對,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報(bào)?
老師,公司開了一張發(fā)票是白酒 800元 可以入賬嗎
住房和租房的專項(xiàng)附加扣除是不是只能填一個(gè)
老師,您好,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅的二級科目,應(yīng)該是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅
某公司年最大生產(chǎn)能力80000件產(chǎn)品.在該水平上,材料和人工的直接成本255000元,固定間接費(fèi)用中用于生產(chǎn)的(固定制造費(fèi))是60000元,用于管理的是50000元,,用于銷售的是40000元.變動間接費(fèi)用(變動制造費(fèi))按生產(chǎn)能力保持在一年145000元.成品的銷售單價(jià)是10元.今年,該公司只生產(chǎn)和銷售其總生產(chǎn)能力50%的產(chǎn)品。要求:計(jì)算公司今年銷售量、單位變動成本,固定成本、單位邊際貢獻(xiàn)、邊際貢獻(xiàn)總額,邊際責(zé)獻(xiàn)率、變動成本率、營業(yè)利潤。
老師,個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
請問,企業(yè)所得稅繳納完以后發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤 以后能改嗎? 下個(gè)納稅期能調(diào)整嗎?
沒有勞務(wù)派遣許可證但是開具的有人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣服務(wù)的發(fā)票會怎么樣
內(nèi)賬和外賬哪個(gè)學(xué)到的東西多,更能積累經(jīng)驗(yàn)?
第二問 個(gè)人賬戶結(jié)算貨款不是禁止的嗎
老師我新入職的這家公司之前都是按銷售交的,印花稅單邊交的,如果我現(xiàn)在按雙邊交差10000多!浮動這么大會不會引起稅務(wù)部門關(guān)注啊!有沒有折衷的辦法?比如按什么比例慢慢提高可以嗎
是這么填寫的這個(gè)我可以強(qiáng)制提交對吧
對的,是的,因?yàn)樗崾灸銣p免的金額是開發(fā)票的2%,但是沒有考慮你沒開發(fā)票的這一部分。