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老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預算,涉及到進項稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧召M做賬是,借 勞務成本 進項稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進項稅遞減不應算在勞務成本里面吧

2025-07-04 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 07:28

需要的你這一部分抵扣了增值稅就不能再抵扣所得稅了,也就是不能多成本了 是

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快賬用戶9100 追問 2025-07-04 07:32

老師是不是我確認成本時 銀行雖然支付了100萬 遞減稅額10萬,那么我統(tǒng)計成本時至應該統(tǒng)計90萬

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齊紅老師 解答 2025-07-04 07:50

是這個意思,是這么做,是這么理解的。

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同學你好 這個可以的
2023-03-30
同學您好,理論上是可以這么做的
2023-11-09
你好,借:主營業(yè)務成本? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-01-05
你好,把你所要填寫的報表發(fā)截圖過來看一下
2023-05-21
您好 勞務費對方開具了發(fā)票 不需要通過應付職工薪酬科目 用應付帳款科目就可以了 能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整
2023-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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