需要的你這一部分抵扣了增值稅就不能再抵扣所得稅了,也就是不能多成本了 是
老師,我公司是一家物流公司,系統(tǒng)里有掛靠在本公司的車用的路橋費,稅務說系統(tǒng)認證的路橋費與我開具出去的發(fā)票路線有部分不對,需要做進項轉(zhuǎn)出,當時我做的分錄是借主營業(yè)務成本—路橋費,應交稅費—進項稅,貸銀行存款認證的時候借應交稅費—銷項稅貸應交稅費—進項稅,現(xiàn)在我怎么做進項轉(zhuǎn)出?分錄是怎么樣的
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務成本負數(shù)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:應付賬款負數(shù)
老師,請問下,我們是機械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認證是不?借:勞務成本(運輸費), 應交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務局系統(tǒng),點勾選認證是不?然后,借:應交增值稅(進項稅) 貸:應交增值稅(待認證進項稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務成本(運輸費),應交增值稅(待認證進項稅),貸:預付賬款,等到有收入了,再把勞務成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本。是這樣操作嗎?
老師:周末愉快! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師,其他應付款為負數(shù),怎么調(diào)賬
老師我們是汽車租賃公司加油費需要報印花稅嗎
小規(guī)模納稅人(4-6月)沒有開具銷項發(fā)票,但4月有一筆無票收入,我是不是報增值稅的時候要在哪里手動填寫161039.6
你好,我問下,我們老板有3個公司抬頭,都是一般納稅人,2家有固定資產(chǎn)折舊,還有一家沒有,我可以把這2家的固定資產(chǎn)帳務轉(zhuǎn)過去嗎?
請問有一般計稅(國內(nèi)業(yè)務),也有免稅(出口信息技術(shù)服務),收入能分清,但人員工資是沒法區(qū)分的,現(xiàn)在有國內(nèi)差旅費報銷火車票抵扣,是針對國內(nèi)業(yè)務的,這種是全部抵扣還是按比例抵扣。
老師單位買的貨物產(chǎn)生運費 對方給開運費發(fā)票了 賬務處理 借:庫存商品 應交增值稅-進項稅 貸:xxxx 月底直接結(jié)轉(zhuǎn)成本時候直接轉(zhuǎn)出可以嗎
對方?jīng)]有說,應該得測試好長時間
a公司跟我們平臺有合作,a給我們打款,但讓我們開形式發(fā)票給b公司,我們?nèi)胭~入的a這可以嗎
老師好,我想請教下您一個函數(shù)公式,就是合同是按逾期3個月后,每月按千分之五計算,假如是2023.7.13日簽的合同,逾期3個月,就是從當年10.12開始計算吧,至今,到后面每個月會自動更新計算,我該如何列函數(shù)呢?
老師,個稅申報超30個人會有殘保金把
老師是不是我確認成本時 銀行雖然支付了100萬 遞減稅額10萬,那么我統(tǒng)計成本時至應該統(tǒng)計90萬
是這個意思,是這么做,是這么理解的。