您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師,你好!問一下外購的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
請(qǐng)問一下這個(gè)組成計(jì)稅價(jià)格是怎么計(jì)算的呢?我們公外購了商品成本1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額130元,現(xiàn)在免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要求按組成計(jì)稅價(jià)格視同銷售申報(bào)稅款,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么計(jì)算呢?請(qǐng)老師寫成我們應(yīng)該申報(bào)增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝
老師,我們購進(jìn)的禮品送客戶,如果視同銷售,增值稅怎么處理呢,申報(bào)表怎么填寫呢,因?yàn)椴皇俏覀冏约洪_的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)不顯示,報(bào)稅的時(shí)候這部分怎么在申報(bào)表里面顯示呢
老師,我們贈(zèng)送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報(bào)稅對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報(bào)正常申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對(duì)嗎?
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個(gè)體工商戶發(fā)工資需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測(cè)算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤(rùn)的20%個(gè)人分紅對(duì)吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個(gè)月對(duì)上個(gè)月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應(yīng)付8元,實(shí)際付16元)因每天只能吃一餐,這個(gè)月我要做退費(fèi),但是從刷臉平臺(tái)退費(fèi)不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當(dāng)天少提現(xiàn)8元。我記賬的時(shí)候 借:預(yù)收賬款16 貸:其他應(yīng)付款8 伙食費(fèi)收入8 下個(gè)月:借其他應(yīng)付8 貸預(yù)收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費(fèi)明細(xì)單,和當(dāng)月多刷的餐費(fèi)明細(xì)。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對(duì)嗎?)
一般納稅人,在納稅申報(bào)前紅沖了上月開取的銷售發(fā)票,請(qǐng)問做賬上月收入時(shí),直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產(chǎn)車間購買了10瓶藿香正氣水75元,請(qǐng)問老師,這75元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報(bào)表,有什么風(fēng)險(xiǎn)需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務(wù)票還是直接申報(bào)他們的工資呢
視同銷售的銷售額應(yīng)填列在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)的“未開具發(fā)票”欄數(shù)據(jù)里反映。同時(shí),視同銷售額還應(yīng)填至主表第2項(xiàng)“應(yīng)稅貨物銷售額”欄,視同銷售的銷項(xiàng)稅額填至主表第11項(xiàng)“銷項(xiàng)稅額”欄