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老師,我們公司3月份給甲公司開了一張金額50000的發(fā)票,4月份給甲公司開了一張金額360000的發(fā)票,6月份給甲公司開了一張金額90900的發(fā)票,公戶均為收到錢,發(fā)票都開了,但是以前的會計沒有入賬,請問這樣做可以么?那么接下來我該怎么做才合理呢?麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝

2025-07-03 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-03 21:16

需要補做收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 21:17

可是銀行并沒有收到錢啊,發(fā)票開出來了

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齊紅老師 解答 2025-07-03 21:25

把銀行存款改成應(yīng)收賬款

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 21:29

那3月份,4月份開的票我都需要把帳補回來是么?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 21:33

對的是的,是這么做的

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 21:35

那我們公司沒有收到這筆錢,是不是就不用按收入確認(rèn)了,也不用交企業(yè)所得稅了吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 21:42

業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?業(yè)務(wù)發(fā)生了就需要交稅,增值稅、所得稅都要交。和你收沒收錢沒有關(guān)系。

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 21:51

已經(jīng)開票了

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齊紅老師 解答 2025-07-03 21:57

業(yè)務(wù)發(fā)生了,是不是 你不用管開發(fā)票

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 22:09

我是剛接手的會計,我沒有看到公司帳上有收到錢,就看到發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2025-07-03 22:18

那你去看一下有沒有業(yè)務(wù),你問一下業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有開的是什么發(fā)票,如果是貨物的話,你就看你的出庫單發(fā)貨單這些

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 22:19

是建筑服務(wù),勞務(wù)費

是建筑服務(wù),勞務(wù)費
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齊紅老師 解答 2025-07-03 22:24

讓項目上那邊給你提供結(jié)算單或者是進(jìn)度單

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 22:28

提供了我應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 22:30

能提供出來說明你們單位提供了服務(wù) 做收入 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 再做一個成本的

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 22:30

我們是小規(guī)模,勞務(wù)公司

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齊紅老師 解答 2025-07-03 22:34

有什么問題的 做收入有啥不好的嗎

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快賬用戶8559 追問 2025-07-03 22:36

提供了服務(wù),也開了發(fā)票

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需要補做收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
2025-07-03
你好,同學(xué)。 你紅字就沖減之前的成本費用,正確就正常計相關(guān)成本費用。
2021-04-09
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款15000, 借管理費用,貸器材應(yīng)收款9000
2023-11-16
您好,做為留抵,以后有需要納稅時,可以抵扣或彌補
2021-08-24
你好,開的是專票嗎?帶著所有的發(fā)票去稅務(wù)局作廢,作廢的不用做賬,預(yù)交的稅款,在下一個月申報的時候填寫倒數(shù)第二行,然后最后一行它會給你出現(xiàn)一個負(fù)數(shù),這個表示你們多交需要退回的。
2021-09-30
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