那個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出-報(bào)廢損失。如果是管理不善造成的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
倉(cāng)庫(kù)里有一批過(guò)期產(chǎn)品不要扔了,要怎么做賬務(wù)處理
產(chǎn)品過(guò)期了,賬務(wù)處理怎么做?
倉(cāng)庫(kù)過(guò)期產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級(jí)代理在一家酒店開(kāi)會(huì)議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會(huì)議費(fèi)用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開(kāi)了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊(cè)趺撮_(kāi)發(fā)票給他們?如果開(kāi)分割單給他們,那分割單怎么個(gè)分法?假如總額是10萬(wàn)元,每家分割2萬(wàn)元,那分割單怎么填
需要計(jì)提,老師講課的時(shí)候也有計(jì)提。但是算3月份本年利潤(rùn)的時(shí)候沒(méi)有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢,計(jì)算3月份本年利潤(rùn)時(shí)要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是付的79866.82而利潤(rùn)表本年累計(jì)金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級(jí)水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來(lái)個(gè)會(huì)分析心理的老師,我來(lái)這個(gè)新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來(lái)笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥?bào)告索引,一開(kāi)始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時(shí),男經(jīng)理直接跟她吵起來(lái)了,但她今天又來(lái)找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說(shuō)我在忙,下午離下班一小時(shí)了,又往我桌子上放了兩本,說(shuō)是急要,讓我編下,我看了一下,沒(méi)坑聲,下班直接走了,老師,會(huì)不會(huì)得罪這個(gè)同事,她是不是覺(jué)得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門(mén)票頂賬了,這個(gè)收入是把票給對(duì)方就就確認(rèn),還是等對(duì)方來(lái)消費(fèi)在確認(rèn)
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計(jì)扣除合同在2025下半年備案,這個(gè)合同能否享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)無(wú)賬亂賬從無(wú)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)人員,外賬是代賬處理,24年開(kāi)始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對(duì)賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來(lái)這個(gè)新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來(lái)笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥?bào)告索引,一開(kāi)始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時(shí),男經(jīng)理直接跟她吵起來(lái)了,但她今天又來(lái)找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說(shuō)我在忙,下午離下班一小時(shí)了,又往我桌子上放了兩本,說(shuō)是急要,讓我編下,我看了一下,沒(méi)坑聲,下班直接走了,老師,會(huì)不會(huì)得罪這個(gè)同事,她是不是覺(jué)得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開(kāi)票如何平賬