員工出差發(fā)生的住宿費(fèi)可以抵扣
老師,住宿費(fèi)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,差旅費(fèi)的住宿費(fèi)可以抵扣嗎?
老師,住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
老師,住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選啥科目免稅
供應(yīng)商給我這邊開百分之一的稅點(diǎn),我這邊開給客戶是百分之八的稅點(diǎn)不到,這樣劃算嗎?
我們是包工包料維修保養(yǎng)空調(diào),對(duì)方要求材料列明細(xì)開票,這樣是不是就算賣貨了?然后這種情況開回來的進(jìn)票可以直接去制造費(fèi)用-物料消耗,嗎
老師,麻煩問一下,我們這有一個(gè)公司給我們開來的發(fā)票,比如說是a公司給我們開來的,但是他紅沖的話是用b公司紅沖的,這樣是不是不對(duì)呀?
暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄是什么樣的
有個(gè)國(guó)外客戶,破產(chǎn)了,款項(xiàng)沒收回來,800-900萬,是減值好,還是對(duì)沖好?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應(yīng)該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補(bǔ)貼,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
對(duì)方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對(duì)方公司,稅額56600元。對(duì)方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報(bào)的時(shí)候會(huì)在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務(wù)處理怎么做
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。