今年計(jì)提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交抵欠后的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
抵稅的會計(jì)分錄怎么做,就是以前多繳納的稅 現(xiàn)在這個(gè)季度要繳納稅了 我可以抵一部分
請問老師,今年審核發(fā)現(xiàn)去年的印花稅少繳了,現(xiàn)在補(bǔ)繳的會計(jì)分錄是不是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。
老師,咨詢一下我公司去年多繳了印花稅,今年把這些多繳的稅款做了,留抵抵欠增值稅的處理了,請問這個(gè)分錄該怎么做?
老師好,請問小企業(yè)補(bǔ)繳以前年度印花稅分錄怎么做?
老師請問以前的印花稅多交了 ,現(xiàn)在進(jìn)行印花稅多繳抵欠,需要做會計(jì)分錄嗎?怎么做會計(jì)分錄
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個(gè)函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價(jià)格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個(gè)客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個(gè)客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
一般什么公司會需要廢電纜,廢電機(jī),廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因?yàn)榧t沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報(bào)增值稅比對不通過是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購貨款忘記寫憑證了,導(dǎo)致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個(gè)月嗎?
抵欠的部分怎么做分錄,通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 貸:利潤分配-未分配利潤
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目來過度嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則直接調(diào)整利潤分配
匯算清繳后需要繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 ?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。