將差額錄入未分配利潤(rùn)科目
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師,新建賬套時(shí),應(yīng)付職工薪酬期初有金額,那對(duì)應(yīng)的科目要選擇哪個(gè)?才能試算平衡?
老師,我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對(duì)得上,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對(duì)不上,是哪里出問(wèn)題了嗎?
新建帳套,固定資產(chǎn),應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)期初有余額,分別得用什么對(duì)應(yīng)科目,才能試算平衡呢
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老師,貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用要想寫(xiě)到借方,是不是要把貸方的正數(shù)變成借方的負(fù)數(shù)?
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我們定做了一批包裝盒,交付定金的時(shí)候是借:其他應(yīng)收款-?? 預(yù)付賬款-定金 貸:其他應(yīng)付款-老板 。到貨之后入庫(kù)的憑證怎么做