你好,這些是什么業(yè)務(wù)?是利潤(rùn)還是預(yù)收款?
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì),沒(méi)有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,公司成立不到一年,之前都沒(méi)有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒(méi)有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來(lái),只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
老師,我們有一套賬是3月開(kāi)始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說(shuō)不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
前財(cái)務(wù)有一家公司沒(méi)有建賬,銀行沒(méi)設(shè)二級(jí)科目余額為0; 我4月接手這家公司,說(shuō)是從老板手里才轉(zhuǎn)到我們這邊還沒(méi)建賬,現(xiàn)在給他們建賬后發(fā)現(xiàn),他們報(bào)表中銀行余額為0,目前核對(duì)一處就是24.1月有銀行打款注明投資款,24年12月報(bào)表中實(shí)收資本也為0,這種情況,我要一筆筆給他們調(diào)之前的賬嗎,還是只把今年2025.1-5月的賬給他們做了就行?
建賬: 新建一個(gè)公司賬套,發(fā)現(xiàn)該公司24.12月最后一期資產(chǎn)負(fù)債表中銀行余額為0,但實(shí)際銀行是有金額的,前面的財(cái)務(wù)沒(méi)做過(guò)銀行賬; 現(xiàn)在我建這家公司的賬,輸入銀行24.12最后一期的余額做為銀行的期初余額,就會(huì)提示試算不平衡,如果不輸入余額,直接錄憑證,銀行余額就會(huì)為負(fù)數(shù),這要怎么處理? 現(xiàn)在沒(méi)法補(bǔ)或調(diào)整他們以前的賬。
老師,我現(xiàn)在在這個(gè)企業(yè)從23年開(kāi)始干,記賬憑證都沒(méi)做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開(kāi)始?
老師,出入庫(kù)單和發(fā)票明細(xì)對(duì)不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報(bào)表時(shí),a公司在甲集團(tuán)下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)到已集團(tuán)下的另一個(gè)公司,甲、已集團(tuán)是丙集團(tuán)百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤(rùn)100 貸:長(zhǎng)投100 a公司沒(méi)有資本公積、盈余公積,同時(shí)年初未分配利潤(rùn)為零 上面做的分錄,到a公司的集團(tuán)甲,做合并報(bào)表時(shí),合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司做一個(gè)項(xiàng)目是灌溉材料,包括樹(shù)苗這些,直接就拉去項(xiàng)目種上了。那么這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報(bào)殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺(tái)發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉(cāng),他們代發(fā),這種情況庫(kù)存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬(wàn),錢沒(méi)付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財(cái)務(wù)章具有法律效力嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師、我的賬號(hào)怎么選擇初級(jí)和中級(jí)的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
這個(gè)公司暫時(shí)沒(méi)什么業(yè)務(wù),基本上就是銀行扣款,法人報(bào)銷一類的
你好,你說(shuō)一下這個(gè)錢是怎么來(lái)的?是預(yù)收貨款還是利潤(rùn)還是借款?
我查到他們24年銀行賬都沒(méi)做,現(xiàn)在給他們補(bǔ)錄24年的銀行賬,摘要怎么寫? “補(bǔ)XXX年銀行手續(xù)費(fèi)、利息,投資款?”這樣寫可以嗎?
可以的,可以這么做的
他們這銀行去年都沒(méi)做,今年給他們補(bǔ)做,如果查到是不是要補(bǔ)稅? 我想把有什么風(fēng)險(xiǎn)性的問(wèn)題,和法人說(shuō)一下,到時(shí)不要以為是我的原因造成的。
如果有收入的話,需要補(bǔ)稅。成本費(fèi)用的話,不需要補(bǔ)稅。有發(fā)票的允許抵扣所得稅是納稅調(diào)減。
1.銀行有四筆付款金額合計(jì)70000多,是法人旅游報(bào)銷款,直接付給旅游公司的; 前面的人沒(méi)做銀行,直接,借:管理,貸:其他應(yīng)付-XX法人 我做調(diào)整分錄:借:其他應(yīng)付——XX法人 貸:銀行 2.還有一筆是收到的主營(yíng)收入70000、 前面的人:24年10月做分錄:借:應(yīng)收款——XX公司 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅——銷(開(kāi)了發(fā)票) 24年11月又把10月的分錄給沖掉了,還把發(fā)票給紅沖了。 我做調(diào)整分錄: 借:銀行 貸:主營(yíng)收 應(yīng)交稅——銷 一、以上做的調(diào)整分錄 可以不 二、第一個(gè)調(diào)整報(bào)銷的旅游費(fèi)要補(bǔ)稅嗎?第二個(gè)調(diào)整收入的我不給他開(kāi)票了,做無(wú)票收入,填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開(kāi)具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,這樣的
三、所得稅的話該怎么補(bǔ),要補(bǔ)所得稅嗎?,雖然調(diào)整了分錄,但他們的利潤(rùn)應(yīng)該還是負(fù)的。
你好,旅游報(bào)銷款這個(gè)是個(gè)人消費(fèi)的嗎?是福利費(fèi)的還是什么?你們單位主營(yíng)是什么?
旅游的是個(gè)人的話,能分出一個(gè)人是多少的,需要合并到工資申報(bào)個(gè)稅。他做福利費(fèi),按工資的14%抵扣所得稅。第二個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)取消做無(wú)票收入沒(méi)有問(wèn)題。
公司營(yíng)業(yè)范圍:廣告制作、組織文化藝術(shù)交流、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、會(huì)計(jì)展覽服務(wù)等 我不確定這是不是旅游消費(fèi),但前面的人都做在了法人名下,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款——XX法人,所有的報(bào)銷全是這樣做的,這公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù),大部分都是法人報(bào)銷,與銀行計(jì)息、手續(xù)費(fèi)
不確定是不是個(gè)人消費(fèi)
旅游消費(fèi)和你單位主營(yíng)相關(guān)嗎?不相關(guān)的話,那就是費(fèi)用。你問(wèn)一下你老板,不確定的問(wèn)報(bào)銷人誰(shuí)拿來(lái)的發(fā)票,問(wèn)下誰(shuí)這是什么業(yè)務(wù)的。
1.旅游消費(fèi)說(shuō)不算主營(yíng)業(yè)務(wù)? 2.上面做的那兩筆調(diào)整分錄 對(duì)不? 3.調(diào)的收入那筆在填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開(kāi)具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,(這樣就不給它補(bǔ)開(kāi)票了)
第一個(gè)旅游公司的話,那門票什么的都屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
如果是個(gè)人消費(fèi)的福利費(fèi)不對(duì)。
第3個(gè),我給你回復(fù)了,業(yè)務(wù)發(fā)生了的話,你們只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,沒(méi)有重新開(kāi)發(fā)票。你可以做無(wú)票收入申報(bào),沒(méi)有問(wèn)題,正確可以的。
1.不是旅游公司,旅游消費(fèi)相關(guān)人員回說(shuō)不算主營(yíng)業(yè)務(wù)。 2.上面做的那兩筆調(diào)整分錄 對(duì)不? 3.調(diào)的收入那筆在填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開(kāi)具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,(這樣就不給它補(bǔ)開(kāi)票了)
借要管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。第一個(gè)回復(fù)了,看一下這個(gè)做福利費(fèi),要么你就去確定業(yè)務(wù)。
第二個(gè) 福利費(fèi)不對(duì) 我剛才給你改了
第3個(gè),我給你回復(fù)了,業(yè)務(wù)發(fā)生了的話,你們只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,沒(méi)有重新開(kāi)發(fā)票。你可以做無(wú)票收入申報(bào),沒(méi)有問(wèn)題,正確可以的。
福利費(fèi)那筆不管了,我把他們銀行與法人賬先調(diào)過(guò)來(lái); 1.第3個(gè)補(bǔ)一筆增值稅,不用補(bǔ)所得稅吧? 2.如果調(diào)整上面的管理費(fèi)——福利費(fèi)的才要補(bǔ)所得稅對(duì)不?
1那所得稅你們不是沒(méi)有利潤(rùn)嗎?沒(méi)有利潤(rùn)不需要交 2管理費(fèi)用福利費(fèi),能分出一個(gè)人是多少它是需要合并到工資一塊算個(gè)稅,然后他稅前扣除,有比例按工資的14%。
這公司沒(méi)什么業(yè)務(wù),也不發(fā)工資,只有法人一個(gè)人,就法人平時(shí)沒(méi)事做個(gè)報(bào)銷,其它啥都沒(méi)有,只有那筆收7W的也是法人自己的公司與這個(gè)公司做了一筆收入,我也不知道他們之前怎么想的,還不如法人直接打投次款進(jìn)來(lái),現(xiàn)在還得交4000左右的增值稅
那實(shí)際里面有銷售嗎?你可以原路退回呀。
不是收入就沒(méi)必要做收入。