你好,這些是什么業(yè)務(wù)?是利潤(rùn)還是預(yù)收款?
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來(lái),只有在之后對(duì)賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請(qǐng)問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
前財(cái)務(wù)有一家公司沒有建賬,銀行沒設(shè)二級(jí)科目余額為0; 我4月接手這家公司,說是從老板手里才轉(zhuǎn)到我們這邊還沒建賬,現(xiàn)在給他們建賬后發(fā)現(xiàn),他們報(bào)表中銀行余額為0,目前核對(duì)一處就是24.1月有銀行打款注明投資款,24年12月報(bào)表中實(shí)收資本也為0,這種情況,我要一筆筆給他們調(diào)之前的賬嗎,還是只把今年2025.1-5月的賬給他們做了就行?
建賬: 新建一個(gè)公司賬套,發(fā)現(xiàn)該公司24.12月最后一期資產(chǎn)負(fù)債表中銀行余額為0,但實(shí)際銀行是有金額的,前面的財(cái)務(wù)沒做過銀行賬; 現(xiàn)在我建這家公司的賬,輸入銀行24.12最后一期的余額做為銀行的期初余額,就會(huì)提示試算不平衡,如果不輸入余額,直接錄憑證,銀行余額就會(huì)為負(fù)數(shù),這要怎么處理? 現(xiàn)在沒法補(bǔ)或調(diào)整他們以前的賬。
老師你好這個(gè)稅率是0的稅率還是9的稅率
老師您好!請(qǐng)問網(wǎng)上訂單銷售并開了發(fā)票,后續(xù)要招標(biāo)能當(dāng)月合同使用嗎?
請(qǐng)問老師,購(gòu)買2-3萬(wàn)綠植,怎么入賬
老師好,24年預(yù)付給個(gè)人的貨款,當(dāng)時(shí)計(jì)入了預(yù)付賬款,個(gè)人沒給提供發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,那25年5月份應(yīng)該怎么做分錄???
老師 請(qǐng)問一般納稅人資格證和稅務(wù)登記證在哪里下載的?
當(dāng)月發(fā)票能紅沖,之前頭幾個(gè)月的發(fā)票能紅沖嗎?
貴陽(yáng)開門店,業(yè)務(wù)是由成都公司簽訂,保證金,業(yè)務(wù)結(jié)算也是到成都公司,貴陽(yáng)門店執(zhí)照應(yīng)該怎么辦理,
公司出租倉(cāng)庫(kù)給其它公司放庫(kù)存商品,收到的倉(cāng)庫(kù)租金計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
請(qǐng)問老師,一般人公司,航空公司APP開的電子行程單,是否可以抵扣稅額呢?
老師,請(qǐng)問分公司員工的工資,用子公司的對(duì)公賬戶發(fā)放,賬務(wù)如何處理啊
這個(gè)公司暫時(shí)沒什么業(yè)務(wù),基本上就是銀行扣款,法人報(bào)銷一類的
你好,你說一下這個(gè)錢是怎么來(lái)的?是預(yù)收貨款還是利潤(rùn)還是借款?
我查到他們24年銀行賬都沒做,現(xiàn)在給他們補(bǔ)錄24年的銀行賬,摘要怎么寫? “補(bǔ)XXX年銀行手續(xù)費(fèi)、利息,投資款?”這樣寫可以嗎?
可以的,可以這么做的
他們這銀行去年都沒做,今年給他們補(bǔ)做,如果查到是不是要補(bǔ)稅? 我想把有什么風(fēng)險(xiǎn)性的問題,和法人說一下,到時(shí)不要以為是我的原因造成的。
如果有收入的話,需要補(bǔ)稅。成本費(fèi)用的話,不需要補(bǔ)稅。有發(fā)票的允許抵扣所得稅是納稅調(diào)減。
1.銀行有四筆付款金額合計(jì)70000多,是法人旅游報(bào)銷款,直接付給旅游公司的; 前面的人沒做銀行,直接,借:管理,貸:其他應(yīng)付-XX法人 我做調(diào)整分錄:借:其他應(yīng)付——XX法人 貸:銀行 2.還有一筆是收到的主營(yíng)收入70000、 前面的人:24年10月做分錄:借:應(yīng)收款——XX公司 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅——銷(開了發(fā)票) 24年11月又把10月的分錄給沖掉了,還把發(fā)票給紅沖了。 我做調(diào)整分錄: 借:銀行 貸:主營(yíng)收 應(yīng)交稅——銷 一、以上做的調(diào)整分錄 可以不 二、第一個(gè)調(diào)整報(bào)銷的旅游費(fèi)要補(bǔ)稅嗎?第二個(gè)調(diào)整收入的我不給他開票了,做無(wú)票收入,填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,這樣的
三、所得稅的話該怎么補(bǔ),要補(bǔ)所得稅嗎?,雖然調(diào)整了分錄,但他們的利潤(rùn)應(yīng)該還是負(fù)的。
你好,旅游報(bào)銷款這個(gè)是個(gè)人消費(fèi)的嗎?是福利費(fèi)的還是什么?你們單位主營(yíng)是什么?
旅游的是個(gè)人的話,能分出一個(gè)人是多少的,需要合并到工資申報(bào)個(gè)稅。他做福利費(fèi),按工資的14%抵扣所得稅。第二個(gè)業(yè)務(wù)沒取消做無(wú)票收入沒有問題。
公司營(yíng)業(yè)范圍:廣告制作、組織文化藝術(shù)交流、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、會(huì)計(jì)展覽服務(wù)等 我不確定這是不是旅游消費(fèi),但前面的人都做在了法人名下,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款——XX法人,所有的報(bào)銷全是這樣做的,這公司沒有什么業(yè)務(wù),大部分都是法人報(bào)銷,與銀行計(jì)息、手續(xù)費(fèi)
不確定是不是個(gè)人消費(fèi)
旅游消費(fèi)和你單位主營(yíng)相關(guān)嗎?不相關(guān)的話,那就是費(fèi)用。你問一下你老板,不確定的問報(bào)銷人誰(shuí)拿來(lái)的發(fā)票,問下誰(shuí)這是什么業(yè)務(wù)的。
1.旅游消費(fèi)說不算主營(yíng)業(yè)務(wù)? 2.上面做的那兩筆調(diào)整分錄 對(duì)不? 3.調(diào)的收入那筆在填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,(這樣就不給它補(bǔ)開票了)
第一個(gè)旅游公司的話,那門票什么的都屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
如果是個(gè)人消費(fèi)的福利費(fèi)不對(duì)。
第3個(gè),我給你回復(fù)了,業(yè)務(wù)發(fā)生了的話,你們只開了負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正數(shù)發(fā)票,沒有重新開發(fā)票。你可以做無(wú)票收入申報(bào),沒有問題,正確可以的。
1.不是旅游公司,旅游消費(fèi)相關(guān)人員回說不算主營(yíng)業(yè)務(wù)。 2.上面做的那兩筆調(diào)整分錄 對(duì)不? 3.調(diào)的收入那筆在填增值稅報(bào)表時(shí)填到未開具發(fā)票里做納稅申報(bào)行不行,(這樣就不給它補(bǔ)開票了)
借要管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。第一個(gè)回復(fù)了,看一下這個(gè)做福利費(fèi),要么你就去確定業(yè)務(wù)。
第二個(gè) 福利費(fèi)不對(duì) 我剛才給你改了
第3個(gè),我給你回復(fù)了,業(yè)務(wù)發(fā)生了的話,你們只開了負(fù)數(shù)發(fā)票,開了正數(shù)發(fā)票,沒有重新開發(fā)票。你可以做無(wú)票收入申報(bào),沒有問題,正確可以的。
福利費(fèi)那筆不管了,我把他們銀行與法人賬先調(diào)過來(lái); 1.第3個(gè)補(bǔ)一筆增值稅,不用補(bǔ)所得稅吧? 2.如果調(diào)整上面的管理費(fèi)——福利費(fèi)的才要補(bǔ)所得稅對(duì)不?
1那所得稅你們不是沒有利潤(rùn)嗎?沒有利潤(rùn)不需要交 2管理費(fèi)用福利費(fèi),能分出一個(gè)人是多少它是需要合并到工資一塊算個(gè)稅,然后他稅前扣除,有比例按工資的14%。
這公司沒什么業(yè)務(wù),也不發(fā)工資,只有法人一個(gè)人,就法人平時(shí)沒事做個(gè)報(bào)銷,其它啥都沒有,只有那筆收7W的也是法人自己的公司與這個(gè)公司做了一筆收入,我也不知道他們之前怎么想的,還不如法人直接打投次款進(jìn)來(lái),現(xiàn)在還得交4000左右的增值稅
那實(shí)際里面有銷售嗎?你可以原路退回呀。
不是收入就沒必要做收入。