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老師您好,我公司外購材料贈送給客戶,客戶用了如果覺得好用就賣我們的東西,那我這樣增值稅及所得稅是不是要視同銷售?會計分錄怎么做?及申報增值稅在哪欄填等

2025-07-02 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-02 16:37

你好,是的,是視同銷售。 你是一般納稅人還是小規(guī)模。

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快賬用戶8063 追問 2025-07-02 16:41

一般納稅人

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快賬用戶8063 追問 2025-07-02 16:42

進(jìn)項能正常抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-02 16:43

你好,這個可以正常抵扣

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快賬用戶8063 追問 2025-07-02 16:43

我收入按買價可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-02 16:43

你好,可以的,操作沒問題。

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快賬用戶8063 追問 2025-07-02 16:47

好的老師,那我增值稅是不是要填報在無票收入那欄?然后會計分錄怎么做? 是不是會計賬不確認(rèn)收入,年報在視同銷售那欄填寫收入調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 16:49

你好,是的,填入無票收入。 你這個正常做收入。借,銷售費(fèi)用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶8063 追問 2025-07-02 16:53

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-02 16:54

你好,不用客氣的了。

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借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項。
2023-05-19
你好 會計上做? 借營業(yè)外支出 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)? 這樣稅是沒有差異的?
2021-07-30
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022-09-08
同學(xué)你好 你們可以選擇第二種
2020-11-17
您好。是的,會計不確認(rèn)收入,這個可以合理解釋
2024-01-12
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