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老師,24年的錯誤憑證這個月對賬才發(fā)現(xiàn),可以紅沖錯的,再做一張正確的嗎?還是得用以前年度損益調(diào)整這個科目?

2025-07-02 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-02 14:05

你好,損益類科目需要用以前年度得

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快賬用戶3593 追問 2025-07-02 14:30

那預付賬款呢?怎么調(diào)呀

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:31

直接調(diào)整為正確的就可以的

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快賬用戶3593 追問 2025-07-02 14:48

老師,在其他應收款里有個職工的借款2000元,其實是結(jié)清了的,并且職工已經(jīng)離職了。但是會計記賬有錯誤,依然顯示職工欠公司錢沒還,這個錯賬怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:59

轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出只能

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你好,損益類科目需要用以前年度得
2025-07-02
你好,需要使用“以前年度損益調(diào)整”來調(diào)整
2021-02-26
你好,可以是先沖紅,再做一個正確 當年的,不需要用? ?以前年度損益調(diào)整? 科目
2022-07-23
把錯誤的紅沖,再寫正確的分錄,可以。
2022-12-16
你好,之前已經(jīng)結(jié)賬了嗎?如果沒有結(jié)賬的話,屬于這個月的直接調(diào)整錯誤的就行。
2022-10-11
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