你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,更正以前年度錯(cuò)誤,紅沖憑證涉及損益的,需要通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則中沒有涉及到以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)需要調(diào)整以前損益,怎么辦?
老師好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,更正以前年度錯(cuò)誤,紅沖憑證涉及損益,當(dāng)成當(dāng)期的損益處理可以嗎(不用以前年度損益調(diào)整科目)
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整以前年度損益用不用以前年度損益這個(gè)科目,
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接進(jìn)入當(dāng)期損益?
老師好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,如果發(fā)現(xiàn)以前年度損益類科目錯(cuò)了,需要調(diào)整,在當(dāng)月更正分錄直接寫原型還是通過以前年度損益調(diào)整呢
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
那涉及企業(yè)所得稅怎么處理?按當(dāng)期交企業(yè)所得稅,還是更正申報(bào)以前年度的年報(bào),交企業(yè)所得稅和滯納金?
你好,是匯算清繳導(dǎo)致補(bǔ)交的所得稅嗎??
是因?yàn)楦郧澳甓鹊腻e(cuò)帳,影響以前年度的損益,更正后是更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,還是按當(dāng)期的損益交企業(yè)所得稅,不更正以前的年報(bào)交企業(yè)所得稅和滯納金?
你好,更正以前年度的錯(cuò)帳,影響以前年度的損益,導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅和滯納金,分錄是 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款
要更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
你好,需要?更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表
老師好,我看到小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是把以前年度錯(cuò)帳的損益,當(dāng)成當(dāng)期的損益處理好
你好,這樣處理是不對的?
那應(yīng)該怎么做呢?更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金嗎?
你好,更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金。分錄是 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款