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老師,我這步科目做了,資產(chǎn)負(fù)債表上面一直掛著其他應(yīng)收款-代扣社保費(fèi),然后該怎么做呢

老師,我這步科目做了,資產(chǎn)負(fù)債表上面一直掛著其他應(yīng)收款-代扣社保費(fèi),然后該怎么做呢
2025-07-02 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-02 13:13

發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除這一部分社保嗎?

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快賬用戶4571 追問 2025-07-02 13:15

我這個(gè)分錄就做的發(fā)放工資了,要想把其他應(yīng)收款-代扣社保費(fèi)轉(zhuǎn)出的話是不是又要寫一分錄,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-02 13:19

借其他應(yīng)收款,社保貸,銀行存款,這個(gè)是支付的,繳納的社保,這個(gè)不是發(fā)工資, 發(fā)工資的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,銀行存款,他是做錯(cuò)了嗎?

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你好。這個(gè)應(yīng)該是收誰(shuí)的錢,然后找那個(gè)人把錢交回來(lái)就可以了。
2024-03-08
你好,這個(gè)是你們單位沒有給繳納嗎?如果繳納了之后沒有余額。
2021-11-18
你好,現(xiàn)在是在貸方余額嗎?你們欠了人家的錢可以還錢的。
2022-06-24
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-06-09
把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到資本公積里面去。
2024-06-27
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