你好 彌補(bǔ)虧損之前調(diào)增 先調(diào)整,然后再彌補(bǔ)虧損 283%2B30,然后一塊彌補(bǔ)虧損-45
2021年利潤表上利潤總額360多萬,所得稅費(fèi)用計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該計(jì)提多少,彌補(bǔ)以前年度虧損后利潤是30多萬,我們還是小微企業(yè)嗎
老師您好,想請教一下,我們公司如果利潤總額是900萬,彌補(bǔ)完之前的虧損后是116萬,我這個(gè)還可以按小微企業(yè)來算企業(yè)所得稅嗎?
老師請問個(gè)問題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報(bào)告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補(bǔ)虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補(bǔ)2021年的虧損32.68萬嗎?
老師,2019年所得稅申報(bào)表中利潤總額-60萬,納稅調(diào)增2萬,納稅調(diào)整后所得是-58萬,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查,發(fā)現(xiàn)少計(jì)入一筆不含稅收入10萬,①我是在-58萬的基礎(chǔ)上調(diào)增10萬嗎?②《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表》會(huì)自動(dòng)更正數(shù)據(jù)嗎?
老師,2019年所得稅申報(bào)表中利潤總額-60萬,納稅調(diào)增2萬,納稅調(diào)整后所得是-58萬,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查,發(fā)現(xiàn)少計(jì)入一筆不含稅收入10萬,①我是在-58萬的基礎(chǔ)上調(diào)增10萬嗎?②《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表》會(huì)自動(dòng)更正數(shù)據(jù)嗎?
長期股權(quán)投資,同一控制下的合并,按照子公司的賬面價(jià)值乘于股份的用意是什么?為什么不按照支付價(jià)?
2025年新成立的工程方面的私人公司,需要報(bào)哪些稅,怎么報(bào),要注意些什么
關(guān)于注冊會(huì)計(jì)師實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)評估程序,以下陳述中,正確的是( )。 A.如果未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估程序,則無法評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) B.注冊會(huì)計(jì)師采用分析程序評估控制風(fēng)險(xiǎn) C.風(fēng)險(xiǎn)評估程序的目的是為了識別和評估財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn) D.風(fēng)險(xiǎn)評估程序的方法包括詢問、分析程序、觀察和檢查 老師,這道題是多選題,選什么
關(guān)于中級財(cái)管的題目,這才第二章聽了好幾遍這道題還是怎么都不明白,求助呀!,這個(gè)答案39.27到底是怎么算出來的??最后說可以用43.295*(P/F,5%,2)=39.27 這個(gè)是從哪個(gè)系數(shù)表里得出的數(shù)字呀?。?!
老師d算當(dāng)期為啥不是紅色我算的那個(gè),不是要減去應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100嘛
老師,請問暫估的金額跟后面來發(fā)票的金額不一致可以的嗎
今年6月之前取得的去年暫估的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
錯(cuò)誤:固定資產(chǎn)入賬是借固資22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793 這個(gè)卻是含稅金額(包含上面那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34) 現(xiàn)在重新做賬,糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 但固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(因?yàn)橹皶?huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了沒有入固資,但固定資產(chǎn)折舊時(shí)金額又是含了了稅的2967.34),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。會(huì)計(jì)分錄是啥,需要做哪些調(diào)整 而且之前做賬的人員沒有做殘值率,100%折舊。
老師,出口退稅報(bào)關(guān)單改了,我以為改完了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先確認(rèn)出口退稅用途了,但是報(bào)關(guān)單延期了,不影響退稅吧,謝謝
老師、銀行入息 怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
那就是還是沒有超過300,企業(yè)所得稅稅率還是5%對嗎
對的是的對的是的
感謝老師
不用客氣,工作愉快