300萬以上就不是小微了哈
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個(gè)季度盈利了115萬,彌補(bǔ)了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補(bǔ)完,這個(gè)季度彌補(bǔ)萬后還盈利了28萬企業(yè)所得稅,那我們公司這個(gè)季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報(bào)表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤(rùn)盈利了180萬,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬,那彌補(bǔ)后需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤(rùn)額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤(rùn)額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤(rùn)額嗎?
老師您好,想請(qǐng)教一下,我們公司如果利潤(rùn)總額是900萬,彌補(bǔ)完之前的虧損后是116萬,我這個(gè)還可以按小微企業(yè)來算企業(yè)所得稅嗎?
建筑公司,22年利潤(rùn)總額300萬以上,彌補(bǔ)完虧損是100多萬利潤(rùn),請(qǐng)問22年可以享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠嘛?是按彌補(bǔ)虧損前的利潤(rùn)額算還是彌補(bǔ)后的利潤(rùn)額算,看能不能享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師,我彌補(bǔ)完虧損就只有116萬了啊
這個(gè)是按年度來算的,不是累計(jì)利潤(rùn)總額
那就是我今年利潤(rùn)總額是900萬就不屬于小微企業(yè)了
是的。不再是小微了哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!