沒法子了,申報交了稅就行
請問老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了6萬的普票8萬的專票(稅率都是1%),現(xiàn)在我申報增值稅,具體怎么填?謝謝!
增值稅申報問題:企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本季度開了普票(都是普票):1%的開了11萬多,5%開了9萬多,不征稅發(fā)票開了100萬,請問現(xiàn)在要報增值稅,要怎么申報呀?
老師好,請問小規(guī)模納稅人,10月9日開普票5742.57,10月20日升成一般納稅人了,10月25日開專票35萬,但是專票都作廢了,現(xiàn)在11月報增值稅怎么報呢?升成一般納稅人之前的電子普票5742.27,還免稅嗎?怎么申報?
老師你好,我們小規(guī)模納稅人,因?yàn)槠掌?%開成了3%所以今年前幾個月的發(fā)票在12月沖紅重開,現(xiàn)在申報增值稅正負(fù)相加變成了免稅銷售額,再加上之前有2%免稅實(shí)際只交了1%的稅,這種情況該怎么申報呢
請問老師小規(guī)模一月份開了一張免稅的普票,現(xiàn)在申報增值稅及附加稅申報表時,顯示的是3%的稅額,申報失敗提示未抄報稅是什么情況呢?
公司財務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報名結(jié)束了嗎?報名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報表?
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報
老師,如果我申報的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當(dāng)時申報的一樣嗎?
老師,公司購買平板4個費(fèi)用8000元可以一次計入管理費(fèi)用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對方開一張發(fā)票,我們通過法人轉(zhuǎn)款給他,沒對公打款,有什么風(fēng)險?
老師我是一個木材加工廠,就是購進(jìn)各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請問這個核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添
我要是想退稅怎么操作
沒法退稅的了,就35塊,退稅很麻煩的
我是說,我如果這季度沖紅,然后呢?怎么操作怎么退?我就是想搞清楚原理
那么你本月開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖專票就行,再重新開普票。然后申請退稅