?借:銀行存款 借:財務費用-存款利息 負數(shù) 因為做到貸方正數(shù),利潤表沒法取數(shù),所以才借方負數(shù)
當期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應該另外支付員工補償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進貨專票,代賬沒做賬,我如果要做到這一個月,我該怎么做賬,稅務系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過了
老師麻煩問一下什么是所得稅年報,
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計都錄了的為啥我的利潤表本年累計還是跟本期一樣呢
企業(yè)效益不好 辭退員工 已經(jīng)工作20年了 有什么補償嗎
老師,員工公司欠公司的錢,發(fā)工資的時候可以直接抵嗎?
老師好,本單位是子公司代加工業(yè)務,稅務登記是22年1月1日,25年第二季度發(fā)票開票額度在六百萬,電子稅務局核定的稅種有水利建設基金,但是前任會計在23年到25年第一季度的申報都是零申報,我咨詢前任會計,她告訴我沒有水利基金,說零申報。這種情況是什么情形?請問老師遇到過嗎?
出口用cif價格有運費和保險費,現(xiàn)在要開銷售發(fā)票,按什么金額開?確認收入按什么金額確認?
也可以是借:財務費用-利息收入 貸:財務費用-利息收入是負數(shù),也可以這樣做?
貸:財務費用-利息收入是正數(shù)沒法取數(shù)的
老師我還想問下,項目老板轉了10萬給公司代支付管理人員工資,轉款路徑是:項目老板-公司1-勞務公司,這個又怎么做會計分錄呢
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-老板
不需要要把轉款路徑的每步做清楚嗎?不需要計提工資嗎? 我是做的項目賬目
正常計提工資,然后就那樣發(fā)放就行