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補(bǔ)計(jì)提2024年的提成工資8000元,在2025年6月份的憑證,怎么寫分錄?計(jì)提和發(fā)放

2025-07-02 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-02 09:24

意思是計(jì)提到24年嗎?

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快賬用戶6798 追問 2025-07-02 09:25

在6月 補(bǔ)計(jì)提,

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快賬用戶6798 追問 2025-07-02 09:25

我就是不曉得直接用 銷售費(fèi)用嗎?還是用以前年度損益科目??

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:25

是要做24年的費(fèi)用 還是做25年的費(fèi)用 ?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:26

若是在25年6月發(fā)放,做銷售費(fèi)用

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快賬用戶6798 追問 2025-07-02 09:26

6月 發(fā)了這個(gè) 提成 8000 元, 以前沒有計(jì)提過。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:26

在25年6月發(fā)放的,做銷售費(fèi)用

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快賬用戶6798 追問 2025-07-02 09:27

就是這個(gè)8千是歸屬于2024年的成本。人資以前工資算少了,做到今年6月工資表了,也發(fā)了。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:29

因?yàn)槭?月發(fā)放的,且已經(jīng)完成24年度匯算,直接做到25年費(fèi)用

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快賬用戶6798 追問 2025-07-02 09:34

借方銷售費(fèi)用,貸方應(yīng)付工資 嗎?

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快賬用戶6798 追問 2025-07-02 09:35

計(jì)提:我以為是借方銷售費(fèi)用,貸方以前年度損益調(diào)整。發(fā)放:我以為是 借方未分配利潤,貸方以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:35

是,借方銷售費(fèi)用 貸方應(yīng)付工資

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意思是計(jì)提到24年嗎?
2025-07-02
2024 年年終獎在 2025 年 1 月發(fā)放,2024 年 12 月少計(jì)提了可在 2025 年 1 月補(bǔ)提。補(bǔ)提和發(fā)放要分開做記賬憑證,補(bǔ)提時(shí)借 “以前年度損益調(diào)整”,貸 “應(yīng)付職工薪酬 —— 年終獎”;發(fā)放時(shí)借 “應(yīng)付職工薪酬 —— 年終獎”,貸 “銀行存款”。同時(shí),需視情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整,并將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”
2025-02-18
你好,你正常計(jì)提,借管理費(fèi)用-年終獎,貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 然后支付,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
2025-05-12
你好,你如果已經(jīng)做賬了,也已經(jīng)報(bào)了的話,就在25年去計(jì)提。 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬
2025-02-10
直接紅沖多計(jì)提的200就是
2025-02-21
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