意思是計(jì)提到24年嗎?
去年的工資忘記做計(jì)提和發(fā)放的憑證了,今年怎么補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放工資
老師您好,23年12月份的工資前任會(huì)計(jì)沒(méi)有做計(jì)提和發(fā)放,我把它補(bǔ)提到24年第一季度的憑證里面,那計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄怎么做
2024年1月份補(bǔ)繳2023年的社保,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有在2023年補(bǔ)提社保,1月份計(jì)提和繳納的時(shí)候分錄要怎么寫(xiě)
2025年1月有補(bǔ)發(fā)2024年6-12月工資570000元,是在2025年1月賬里去補(bǔ)計(jì)提還是在2024年12月賬里補(bǔ)計(jì)提?去年的賬都做完了,季報(bào)也報(bào)了,這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理?
老師,2024年底我忘記計(jì)提年終獎(jiǎng)了,實(shí)際發(fā)放是在2025 年度 1月份和一月份的工資合并發(fā)的.現(xiàn)在我做賬是不是要補(bǔ)計(jì)提
老師請(qǐng)問(wèn),每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里
銷售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷售方,我9月12號(hào)開(kāi)的票,購(gòu)買(mǎi)方9月15號(hào)報(bào)稅時(shí)可以抵扣嗎
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開(kāi)單,沖紅后的開(kāi)單為什么在六月份
你好,老師買(mǎi)汽車(chē)上牌的費(fèi)用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開(kāi)發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開(kāi)?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
在6月 補(bǔ)計(jì)提,
我就是不曉得直接用 銷售費(fèi)用嗎?還是用以前年度損益科目??
是要做24年的費(fèi)用 還是做25年的費(fèi)用 ?
若是在25年6月發(fā)放,做銷售費(fèi)用
6月 發(fā)了這個(gè) 提成 8000 元, 以前沒(méi)有計(jì)提過(guò)。
在25年6月發(fā)放的,做銷售費(fèi)用
就是這個(gè)8千是歸屬于2024年的成本。人資以前工資算少了,做到今年6月工資表了,也發(fā)了。
因?yàn)槭?月發(fā)放的,且已經(jīng)完成24年度匯算,直接做到25年費(fèi)用
借方銷售費(fèi)用,貸方應(yīng)付工資 嗎?
計(jì)提:我以為是借方銷售費(fèi)用,貸方以前年度損益調(diào)整。發(fā)放:我以為是 借方未分配利潤(rùn),貸方以前年度損益調(diào)整。
是,借方銷售費(fèi)用 貸方應(yīng)付工資