沒事的,你們按無票收入做賬就行
公司銷售用過的汽車,賣個人,我也要開13個點普通給對方,讓后二手車交易市場 開二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就行了
你好,老師,我們公司有個車需要轉手,我們系統(tǒng)收到一張二手車市場的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,零稅率。發(fā)票上有三方、二手車市場、購買方、銷售方,我們公司需要咋處理呢?需要開具發(fā)票哦?在哪個系統(tǒng)開具呢?
二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給個人,賣方是我們,二手車銷售發(fā)票沒有稅額,我們公司單獨開了一張銷售車的發(fā)票給個人,這個要怎么做賬?
老師,我們賣二手車的,賣給個人了,二手交易市場給我們買賣雙方開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。我們該怎么做賬呢?
公司銷售二手車,發(fā)票由二手車市場開的銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣方是我公司名稱,請問這張發(fā)票應該在稅務系統(tǒng)可以看到開票信息的,但是現(xiàn)在查不到這張發(fā)票是什么原因呢?
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負是多少嗎
個人賺1萬設計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應的出口發(fā)票非自產做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權轉讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權轉讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關于:變更股權后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準備變更股東股權,也就是把A和B兩個投資者股權對調,這樣變更完后我公司的投資款是相應變更為(B90%股權9萬)和(A10%的股權1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關于視同銷售的業(yè)務 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
不是的,就是是我們公司的車賣給別人了。然后我看到別人怎么開一個二手車,是以我們是銷售方給賣出去的。就是因為之前我們也沒有做過這個二手車這個這方面這個事情嘛,就是按理來說我想著嘛,就是我賬上不是還有這個固定資產的那個賬面價值嘛,然后不是應該我這邊以這個賬面價值開一張那個銷售發(fā)票嗎。
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
不需要另外開票,按收款金額計算增值稅就行