你好,你24年12月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。是不是補(bǔ)交了增值稅?嗯
申報稅,一般納稅人,但是之前6更正了6月份的稅,要退稅,但是還沒有退,現(xiàn)在申報7月份的稅,就出現(xiàn)這個問題
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補(bǔ)繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
請問我司在2022年6月份申報了留底退稅50多萬,7月份收到退稅,財務(wù)在填報7月份增值稅申報表的時候填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50多萬,是不是填錯了?
個人工資交個稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對嗎
老師計提社保只計提單位部分的嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
是的,補(bǔ)交了
你好,你這個建議你問下12366.一般是在本期繳納上期應(yīng)納稅額上面填寫這個數(shù)據(jù)。