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您好 請問之前年度的購買的固定資產(chǎn),總帳上跟固定資產(chǎn)卡片臺賬金額有差異,核對之后發(fā)現(xiàn)總賬上的金額是對的,卡片臺賬上少了,現(xiàn)在卡片臺賬要把少的金額錄進(jìn)去,請問這筆分錄怎么寫?

2025-07-01 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-01 14:26

你好,你看一下之前有沒有做過憑證

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快賬用戶8982 追問 2025-07-01 14:30

查看了之前做的憑證 開始是收到固定資產(chǎn)的發(fā)票 通過應(yīng)付管理系統(tǒng)入賬 生成憑證:借:應(yīng)付賬款-應(yīng)付固定資產(chǎn)暫估, 貸應(yīng)付賬款 然后通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成憑證: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付固定資產(chǎn)暫估

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快賬用戶8982 追問 2025-07-01 14:30

主要是這兩帳憑證的金額是核對上的 但是從固定資產(chǎn)系統(tǒng)里看到的數(shù)據(jù)就少了

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齊紅老師 解答 2025-07-01 14:30

你好,你這個已經(jīng)有憑證了就可以了。

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快賬用戶8982 追問 2025-07-01 14:31

現(xiàn)在就是卡片臺賬的數(shù)據(jù)少了

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快賬用戶8982 追問 2025-07-01 14:32

從卡片臺賬里面導(dǎo)出原值 就是少了

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齊紅老師 解答 2025-07-01 14:32

你好,你要去添加固定資產(chǎn)卡片。憑證是沒問題。

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快賬用戶8982 追問 2025-07-01 14:34

我現(xiàn)在增加一張卡片臺賬 借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊 貸方還有差額 我應(yīng)該放在哪個科目?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 14:35

你好,是在固定資產(chǎn)卡片上面增加一張,你如果做憑證的話就重復(fù)了。

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快賬用戶8982 追問 2025-07-01 14:38

我們換系統(tǒng)了 數(shù)據(jù)原值是直接導(dǎo)過來的

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齊紅老師 解答 2025-07-01 14:39

你好,這樣的話,建議你找下你軟件服務(wù)商看看。 可能每一個軟件它的操作不一樣

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你好,你看一下之前有沒有做過憑證
2025-07-01
您好,可以調(diào)整卡片的車輛數(shù)量,單價不變。
2020-10-06
你好!沒事,你用四舍五入就好了
2023-03-10
分析調(diào)整原因 由于之前固定資產(chǎn)原值少記了 270,000 元,需要在發(fā)現(xiàn)差錯的當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,以保證固定資產(chǎn)原值的準(zhǔn)確性。 調(diào)整會計分錄 借:固定資產(chǎn) 270,000 貸:預(yù)付賬款(或其他對應(yīng)的科目,需要查找當(dāng)初少記金額對應(yīng)的科目)270,000 調(diào)整固定資產(chǎn)卡片 同時,需要修改固定資產(chǎn)卡片上記錄的原值,將其從 6,145,929.2 元調(diào)整為 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),確保固定資產(chǎn)卡片信息與賬務(wù)處理一致。
2024-11-21
按照固定資產(chǎn)的凈值錄入,就是原值錄入之后折舊多少都要錄入進(jìn)去。
2024-01-19
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