“我要辦稅” → “稅費申報及繳納”,選擇“申報更正”或“申報錯誤更正”功能 然后找到增值稅申報表附表2里面自己手動填寫。
12月一般納稅人申報,勾選的進項是49904.11,報表上填著的是41904.11,增值稅30464.63已交納,發(fā)現(xiàn)后,更正報表,增值稅為22464.63,多交的8000,稅務(wù)局說可以退稅,也可以下期抵扣,現(xiàn)在要報1月的增值稅了,我這個8000填在哪
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
2月份申報的增值稅申報表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報表還是作廢申報表重新做呢
老師好,6月的增值稅報表中把即征即退的收入填到一般項目去了,一般項目有進項稅,所以繳納的稅費少了,7月申報的一般項目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個月更正申報滯納金怎么計算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
主表呢需要填寫什么嗎?
主表自動取出的不能填寫。
我前面申報后錢也繳納后才發(fā)現(xiàn)錯誤,按照您這樣的操作,我申報表上沒有顯示負數(shù),是正數(shù),這樣是對的嗎
多交的稅款申請退稅就行。
所以說這里沒有問題可以。
有點不是很明白,老師,現(xiàn)在我申報表上面顯示還要繳納增值稅,
表單上是我原本的數(shù)據(jù)
那你點扣款,然后之前多交的那一部分稅款再申請退回
好的,老師不用扣,退稅那里有顯示多交的,對了老師,下個月我的增值稅申報怎么報呢?
你現(xiàn)在在一般退抵稅管理里面,應(yīng)該就是你抵扣進項之后剩余的多交的那一部分稅款申請退回就行。如果你想抵扣的話,你找你稅務(wù)局問一下怎么填寫吧。
我想退,萬一他沒退成功,所以想問一下要怎么填下次的申報表?
這個沒法填寫,自己填寫不了。填寫了之后容易出現(xiàn)預(yù)警。
或者是你選擇退稅的時候,他不是有一個選項是抵扣完欠款之后退稅,你下一個月申報的時候選擇這個選項,你打開退稅申請里面有
我選擇是退款,結(jié)果他就沒同意,所以我6月份申報的時候,我是要正常申報,還是說還要把這一部分的稅體現(xiàn)出來?
那你得看下具體的什么原因不退稅,找一下原因才行
他說我更正的進項稅額
然后我這個月申報的時候還要我交稅
所以我不知道哪里錯了
因為每個地方的系統(tǒng)它不一樣,如果應(yīng)補稅款是正數(shù),你點扣款的時候,有些地方是因為你已經(jīng)多交了300,你這一次需要補200,然后直接抵扣了就行,就不用交稅了。有些地方它是這一次再扣你200,然后剩下的300你申請退稅 第一種方法你申請退稅是申請退稅100。 第二種方法申請退稅。 退稅三百。