“我要辦稅” → “稅費(fèi)申報(bào)及繳納”,選擇“申報(bào)更正”或“申報(bào)錯(cuò)誤更正”功能 然后找到增值稅申報(bào)表附表2里面自己手動(dòng)填寫。
12月一般納稅人申報(bào),勾選的進(jìn)項(xiàng)是49904.11,報(bào)表上填著的是41904.11,增值稅30464.63已交納,發(fā)現(xiàn)后,更正報(bào)表,增值稅為22464.63,多交的8000,稅務(wù)局說可以退稅,也可以下期抵扣,現(xiàn)在要報(bào)1月的增值稅了,我這個(gè)8000填在哪
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
2月份申報(bào)的增值稅申報(bào)表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項(xiàng)目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表還是作廢申報(bào)表重新做呢
老師好,6月的增值稅報(bào)表中把即征即退的收入填到一般項(xiàng)目去了,一般項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)稅,所以繳納的稅費(fèi)少了,7月申報(bào)的一般項(xiàng)目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個(gè)月更正申報(bào)滯納金怎么計(jì)算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
老師您好,請(qǐng)問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對(duì)方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫(kù)存股會(huì)導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級(jí)會(huì)計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中國(guó)考試
現(xiàn)金盤盈盤虧 教材說需要先錄入批準(zhǔn)前分錄,然后再錄入批準(zhǔn)后分錄,請(qǐng)問: 若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,當(dāng)月就查到原因,可不可以直接跳過批準(zhǔn)前這個(gè)分錄,直接錄入批準(zhǔn)后的分錄做賬可以么?
食品證主體業(yè)態(tài)變更需要去門店審核嗎?
主表呢需要填寫什么嗎?
主表自動(dòng)取出的不能填寫。
我前面申報(bào)后錢也繳納后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,按照您這樣的操作,我申報(bào)表上沒有顯示負(fù)數(shù),是正數(shù),這樣是對(duì)的嗎
多交的稅款申請(qǐng)退稅就行。
所以說這里沒有問題可以。
有點(diǎn)不是很明白,老師,現(xiàn)在我申報(bào)表上面顯示還要繳納增值稅,
表單上是我原本的數(shù)據(jù)
那你點(diǎn)扣款,然后之前多交的那一部分稅款再申請(qǐng)退回
好的,老師不用扣,退稅那里有顯示多交的,對(duì)了老師,下個(gè)月我的增值稅申報(bào)怎么報(bào)呢?
你現(xiàn)在在一般退抵稅管理里面,應(yīng)該就是你抵扣進(jìn)項(xiàng)之后剩余的多交的那一部分稅款申請(qǐng)退回就行。如果你想抵扣的話,你找你稅務(wù)局問一下怎么填寫吧。
我想退,萬一他沒退成功,所以想問一下要怎么填下次的申報(bào)表?
這個(gè)沒法填寫,自己填寫不了。填寫了之后容易出現(xiàn)預(yù)警。
或者是你選擇退稅的時(shí)候,他不是有一個(gè)選項(xiàng)是抵扣完欠款之后退稅,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候選擇這個(gè)選項(xiàng),你打開退稅申請(qǐng)里面有
我選擇是退款,結(jié)果他就沒同意,所以我6月份申報(bào)的時(shí)候,我是要正常申報(bào),還是說還要把這一部分的稅體現(xiàn)出來?
那你得看下具體的什么原因不退稅,找一下原因才行
他說我更正的進(jìn)項(xiàng)稅額
然后我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還要我交稅
所以我不知道哪里錯(cuò)了
因?yàn)槊總€(gè)地方的系統(tǒng)它不一樣,如果應(yīng)補(bǔ)稅款是正數(shù),你點(diǎn)扣款的時(shí)候,有些地方是因?yàn)槟阋呀?jīng)多交了300,你這一次需要補(bǔ)200,然后直接抵扣了就行,就不用交稅了。有些地方它是這一次再扣你200,然后剩下的300你申請(qǐng)退稅 第一種方法你申請(qǐng)退稅是申請(qǐng)退稅100。 第二種方法申請(qǐng)退稅。 退稅三百。