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老師請(qǐng)問一下,去年開了張收入的發(fā)票(比如金額1萬,今年要求沖紅,新開張發(fā)票(金額2萬),這怎么做帳呢?

2025-07-01 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 10:57

同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶6898 追問 2025-07-01 19:56

我們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì)一塊做帳

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齊紅老師 解答 2025-07-01 20:00

你們是事業(yè)單位的嗎

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快賬用戶6898 追問 2025-07-01 20:01

事業(yè)單位

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齊紅老師 解答 2025-07-01 20:05

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理 1.?沖減去年的收入: 由于是跨年度沖減收入,需要通過“以前年度盈余調(diào)整”科目核算。 借:以前年度盈余調(diào)整 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 同時(shí),若去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入至結(jié)余,還需要調(diào)整結(jié)余: 借:累計(jì)盈余 貸:以前年度盈余調(diào)整 2.?確認(rèn)今年新開的收入: 借:應(yīng)收賬款 20000 貸:事業(yè)收入 20000 預(yù)算會(huì)計(jì)處理 1.?沖減去年已確認(rèn)的預(yù)算收入: 如果去年已經(jīng)按照該收入確認(rèn)了預(yù)算收入并進(jìn)行了預(yù)算收支的結(jié)轉(zhuǎn),今年沖減時(shí),因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,跨年度調(diào)整一般通過“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”等科目(根據(jù)收入資金性質(zhì))。假設(shè)該收入是非財(cái)政專項(xiàng)資金收入,賬務(wù)處理如下: 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 10000 貸:事業(yè)預(yù)算收入 10000 2.?確認(rèn)今年新開的預(yù)算收入: 借:資金結(jié)存——貨幣資金(或相關(guān)資產(chǎn)類預(yù)算科目) 20000 貸:事業(yè)預(yù)算收入 20000

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快賬用戶6898 追問 2025-07-01 20:23

那銷項(xiàng)稅怎么處理?

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快賬用戶6898 追問 2025-07-01 20:26

還有去年沒有確認(rèn)預(yù)算收入

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齊紅老師 解答 2025-07-01 20:27

稅局給你們核定增值稅了嗎

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快賬用戶6898 追問 2025-07-01 20:27

6%技術(shù)服務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2025-07-01 20:45

那收入算一下不含稅和增值稅就行

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快賬用戶6898 追問 2025-07-01 20:48

去年那筆沖應(yīng)收的銷項(xiàng)稅怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 20:51

1.?沖減去年的收入及增值稅 由于是跨年度沖減,通過“以前年度盈余調(diào)整”科目核算。假設(shè)去年開具發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)未收到款項(xiàng),相關(guān)分錄為: ?沖減收入: 借:以前年度盈余調(diào)整 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 ? 沖減增值稅銷項(xiàng)稅額(去年已確認(rèn)銷項(xiàng)): 借:應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 600(10000×6%) 貸:以前年度盈余調(diào)整 600 同時(shí),若去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入至結(jié)余,還需要調(diào)整結(jié)余: 借:累計(jì)盈余 9400(10000 - 600) 貸:以前年度盈余調(diào)整 9400 2.?確認(rèn)今年新開的收入及增值稅 借:應(yīng)收賬款 21200(20000 + 20000×6% ) 貸:事業(yè)收入 20000 應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 1200(20000×6%)

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新年好 先根據(jù)紅沖的發(fā)票做之前入賬的相反分錄,然后根據(jù)重新開藍(lán)字發(fā)票再做相應(yīng)分錄就是了
2024-02-19
你好,正常做紅沖收入的就可以的,應(yīng)該需要的,你應(yīng)該先申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額5萬。
2023-06-09
同學(xué)你好 金額大的不能直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 要用以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款27753.6 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-09-17
您好,這個(gè)也是通宵長姑然后沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬
2025-01-06
去年的做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
2023-12-25
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