一、員工代墊時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(已交稅金等) 貸:其他應(yīng)付款 - 員工 二、公司還款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - 員工 貸:銀行存款
你好 老師 我一個(gè)朋友是包工頭 包修路工程,已經(jīng)完工, 對(duì)公司要求他開增值稅發(fā)票才付工程款 朋友用我公司開票200萬(wàn),2019年12月份開的。 1月份200萬(wàn)已經(jīng)到我們公司公賬, 朋友說(shuō)把該交的稅款都從200萬(wàn)扣,剩下的轉(zhuǎn)給他,我就扣8萬(wàn),把錢剩下的192萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,又從法人私人賬戶轉(zhuǎn)到那個(gè)朋友私戶里。 什么成本票都沒(méi)有,怎么走賬? 分錄怎么做?
會(huì)計(jì)問(wèn)答 問(wèn)答詳情 你好 老師 我一個(gè)朋友是包工頭 包修路工程,已經(jīng)完工, 對(duì)公司要求他開增值稅發(fā)票才付工程款 朋友用我公司開票200萬(wàn),2019年12月份開的。 1月份200萬(wàn)已經(jīng)到我們公司公賬, 朋友說(shuō)把該交的稅款都從200萬(wàn)扣,剩下的轉(zhuǎn)給他,我就扣8萬(wàn),把錢剩下的192萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,又從法人私人賬戶轉(zhuǎn)到那個(gè)朋友私戶里。 什么成本票都沒(méi)有,怎么走賬? 分錄怎么做?小規(guī)模公司,開的3%增值稅
老師,還有個(gè)問(wèn)他,前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對(duì)公戶了,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對(duì)方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項(xiàng)要怎樣做才能避稅,沒(méi)得問(wèn)題情況下消賬呢?
公司在11月份銷售了貨,然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒(méi)有走公賬,上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?
公司轉(zhuǎn)錢出來(lái)寫備用金,那要留些什么才能證明這個(gè)備用金是用到公司的事情上,比如做了工資表,由于公司賬戶沒(méi)錢,錢沒(méi)打到員工銀行里,由老板私人掏錢給工人發(fā)掉了,比如開車過(guò)路費(fèi),油費(fèi)這些,還有一些什么?
老師好,我們是建筑公司6月份注冊(cè)了一家分公司,開票90萬(wàn),沒(méi)有成本票進(jìn)來(lái),我可以暫估成本嗎?
老師您好,我們是自然人獨(dú)資企業(yè),不是繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,怎么還要申報(bào)企業(yè)所得稅,搞不明白了
個(gè)體戶開給建筑公司之間的勞務(wù)發(fā)票,要交印花稅嗎,按建筑合同?雙方都要交?
老師,一個(gè)人加班吃飯報(bào)銷放哪個(gè)科目?
我一個(gè)企業(yè)要注銷。先把六月的報(bào)表和稅金報(bào)給,然后7月份把資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)處理干凈,是不是7月就可以辦理注銷?是小規(guī)模
一般納稅人酒店,茶室購(gòu)買的或者前臺(tái)大堂購(gòu)買的裝飾畫裝飾物怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,該記到銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,還有具體的明細(xì)科目是什么
期初數(shù)據(jù)的其他應(yīng)收款入多了 現(xiàn)在已經(jīng)開帳了 怎么調(diào)賬
工商年報(bào)截止了,還可以報(bào)嗎
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,對(duì)方發(fā)票折扣給對(duì)方開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后錢沒(méi)付,直接從貨款里扣除了,這筆帳怎么做
小規(guī)模公司,上個(gè)季度開3個(gè)點(diǎn)專票,上個(gè)季度異地預(yù)交的稅款在機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)忘記填預(yù)交的,又按全額交的稅,這個(gè)季度填寫在本期預(yù)繳稅額那里可以嗎?
老師 這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)3月有張買辦公用品300元的憑證3月份就報(bào)銷了。后5月份又報(bào)銷了一次。那現(xiàn)在怎么把他沖了。以前沒(méi)寫過(guò)這種紅沖憑證,您能寫的詳細(xì)點(diǎn)嗎
報(bào)銷的分錄怎么做的?這個(gè)直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
報(bào)銷時(shí)記 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-某人。那現(xiàn)在直接也這樣寫 就是把金額寫成負(fù)數(shù)就行了,在附上當(dāng)時(shí)多報(bào)銷的那張發(fā)票就行了嗎
對(duì)的 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以