以前月份做帳了嗎?如果做了的話怎么做的?跨年了沒有?
老師,我們公司今年6月份注冊(cè)成立的,沒注冊(cè)成立之前的辦公室的水電費(fèi)可以入賬嗎?上年12月份到今年6月份的水電費(fèi)還沒入賬,可以做到下個(gè)月里面去嗎
老師,就是一月份的水電費(fèi)和租金支付,3月份才收到發(fā)票怎么做賬呀
郭老師,去年12月支付的電費(fèi)忘記做賬,現(xiàn)在怎么處理,可以做到1月份里嗎?我們是房產(chǎn)中介服務(wù)行業(yè),電費(fèi)我都做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的?
郭老師您好!內(nèi)賬,發(fā)票五月開的四月份的電費(fèi)或者其他費(fèi)用發(fā)票,內(nèi)賬可以做到四月份哈 但是外賬就是做到五月份吧
老師您好,請(qǐng)教一下,關(guān)于7月水電費(fèi),8月中旬才付款,開票,把7月份水電費(fèi)做賬做到8月份可以嗎
第二季度季報(bào)現(xiàn)金流量表本期金額中的期初現(xiàn)金余額怎么填
老師,這個(gè)小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,稅率是不是不能開1點(diǎn)
我想問一下公司只開了票,沒有收到錢,公司也沒有成本,這種財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做
殘疾人殘保金怎么申報(bào),具體說(shuō)說(shuō)
好奇一個(gè)問題,假設(shè)我司一般納稅人,增值稅稅負(fù)是2%,,,一直都是維持在2%,本年應(yīng)納稅額/本年累計(jì)收入=2%對(duì)吧?那如果還有開加工費(fèi)發(fā)票,加工的按12%交增值稅稅負(fù),那我收入該如何核算12%和2%
老師你好:計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)是按工資的應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提,還是實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提;(應(yīng)發(fā)數(shù)包含個(gè)稅、個(gè)人的五險(xiǎn)一金等)
老師好,我們這個(gè)月繳納了實(shí)收資本印花稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師 利息費(fèi)用能開專票嗎
2023年有實(shí)收資本一直沒有報(bào),這個(gè)月報(bào)印花稅一起申報(bào)填稅款所屬期申報(bào)嗎?
老師 麻煩給我發(fā)一下不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票
有跨年的,有沒跨年的,以前沒做賬
如果是跨年的,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款, 當(dāng)年的借管理費(fèi)用等貸銀行存款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
當(dāng)年的,只要借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這一筆嗎 借,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)分錄是有調(diào)去年的才要做嗎
對(duì)的是的,會(huì)算清剿納稅調(diào)減