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郭老師,收到以前月份的水電費(fèi)怎么做賬

2025-07-01 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 10:03

以前月份做帳了嗎?如果做了的話怎么做的?跨年了沒有?

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快賬用戶4143 追問 2025-07-01 10:13

有跨年的,有沒跨年的,以前沒做賬

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:15

如果是跨年的,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款, 當(dāng)年的借管理費(fèi)用等貸銀行存款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4143 追問 2025-07-01 10:17

當(dāng)年的,只要借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這一筆嗎 借,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)分錄是有調(diào)去年的才要做嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:18

對(duì)的是的,會(huì)算清剿納稅調(diào)減

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以前月份做帳了嗎?如果做了的話怎么做的?跨年了沒有?
2025-07-01
你好 一月份的水電費(fèi)和租金支付,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 3月份才收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款?
2022-04-20
你好,可以的,外賬他可以在四月份暫估,然后發(fā)票到了之后再紅沖暫估再做發(fā)票的就行。
2023-05-18
這個(gè)之前的可以算籌建期,12月這個(gè)做以前年度損益調(diào)整,不能稅前扣除
2020-09-27
同學(xué)你好 可以暫估 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款-暫估 這樣
2025-01-02
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