可以的,只要提高服務(wù)的總額不超過補(bǔ)貼收入的金額就行
老師我有個(gè)問題 貨是我們甲方提供,加盟商幫我們運(yùn)營 我們是不是最好讓他們開13%的增值稅專用發(fā)票,我們給他們回款比較合適(給他們這部分服務(wù)費(fèi))他們就給我們開3%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票是不是不太好
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
我們公司想把幾百畝土地承包給別人種植,他們提供勞務(wù)服務(wù),我們支付給他們服務(wù)費(fèi),全程托管。他們給我們開什么類型的發(fā)票比較合適,是否可以享受增值稅減免政
老師點(diǎn)了還是稅務(wù)重新計(jì)算怎么回事
老師,股東投資款要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們是做美團(tuán)旅游,酒店行業(yè),用什么財(cái)務(wù)軟件比較好呢?
老師點(diǎn)了圖二圖三最后還是圖一
一般納稅人建材公司可以來水泥制品6個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
老師好,我有一家個(gè)體戶今年1到6月份一直沒開票也沒申報(bào)只做零申報(bào),從7月開始開票報(bào)稅,可是收到1到6月份的款并且需要開票,我該從哪做賬,具體操作如何做,我們使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
請問下工會經(jīng)費(fèi),老板不肯交了,但現(xiàn)在8月所屬期已經(jīng)在申報(bào)清冊里了。不申報(bào)有什么影響嗎?公司工會證書也已經(jīng)過期了
老師,權(quán)益法調(diào)整被投資單位利潤時(shí),對于評估增值需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?對于這個(gè)題來說,固定資產(chǎn)評估增值400萬,當(dāng)年確認(rèn)40萬,如果投資時(shí)點(diǎn)是1月1日就是減去40萬,如果投資時(shí)點(diǎn)是7月1日,就減去20萬,是這樣嗎?
老師,我想問一下,就是小規(guī)模納稅人,他是額季度開票30萬的話,他是免增值稅,然后年度開票呃五百五百萬內(nèi)是交按1%交稅,對吧?然后我現(xiàn)在就是需要開一個(gè)300多萬的票,300萬左右的票,我可以前面三個(gè)季度開九十萬,然后就不用交稅,然后剩下200多萬,在最后一個(gè)季度開,然后按1%交稅,可以嗎?
老師,我公司是便民市場,主要收入收取商戶租金,我公司是小規(guī)模公司,小規(guī)模公司租金稅率是5%嗎,有免征稅政策嗎,這個(gè)月我公司收租金收了1558400元,請問老師增值稅怎么計(jì)算,入賬科目怎么入,怎么寫
他們提高服務(wù)費(fèi)總額就是和補(bǔ)貼金額一樣,他們就是想把這個(gè)錢拿走的
那個(gè)是可以的,只要不超過就行