附加稅12%是相當(dāng)于城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。 然后小微企業(yè)減半,這樣子算下來(lái)就是6%。
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購(gòu)商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營(yíng)范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說(shuō)我們商品購(gòu)進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買(mǎi)回來(lái)之后,自己再買(mǎi)瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買(mǎi)進(jìn)來(lái)的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買(mǎi)進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專票。
1某食品加工企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年7月末留抵稅額5000元,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)人食品加工添加劑一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,抵1料增值稅稅款1300元;(2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的一批大麥由于管理不善丟失,賬面成本5406;(3)從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款15000元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)254.55元,取得運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)開(kāi)具的貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票;(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)模具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款30000元,增值稅稅款900元,款己付;(5)銷售水果,取得含稅收人67800元;銷售果醬,取得含稅收人70200元;(6)進(jìn)口食品加工機(jī)一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格20000元,關(guān)稅稅率6%;7)轉(zhuǎn)讓2008年購(gòu)人的已使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),該設(shè)備原值100為萬(wàn)元,扣除折舊的賬面凈值為90萬(wàn)元,按照市場(chǎng)價(jià)轉(zhuǎn)讓取得含稅收人70萬(wàn)元。
李某自愿將持有甲公司出資額134萬(wàn)(占注冊(cè)資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個(gè)稅以及印花稅,請(qǐng)問(wèn),申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)哪個(gè)的個(gè)稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報(bào)?
老師你好!23年沒(méi)有年審,怎么修復(fù)啊
海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
原料暫估可以嗎?我們公司原料太少根本沒(méi)有什么原料,生產(chǎn)外加劑
老師,我們分公司的車過(guò)戶給總公司開(kāi)發(fā)票的話是不是不能開(kāi)專用發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)車輛的增值稅之前有抵扣過(guò)
老師你好,企業(yè)是糧食收購(gòu)企業(yè),一般納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠
老師,以前報(bào)損的項(xiàng)目入了營(yíng)業(yè)外稅前扣除,現(xiàn)在有收回款。是調(diào)整以前年度。調(diào)整納稅和財(cái)報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司+農(nóng)業(yè)模式開(kāi)具的免稅發(fā)票,下游可以抵扣嗎
投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
老師你好,民辦非這個(gè)年檢怎么報(bào)啊
個(gè)稅為什么是0.8-1.5啊
你好,這個(gè)是核定的。那要看稅務(wù)局具體給你核定多少,他也只是說(shuō)一個(gè)大概而已。
這個(gè)會(huì)有個(gè)人所得稅嗎?
我們理解的個(gè)人所得稅不是20%嗎?
你好,你說(shuō)的是按差價(jià)的20%,他說(shuō)的這個(gè)是核定。就是按照收入的1%左右。
像這種實(shí)物投資的事情,除非增值部分涉及個(gè)人所得稅是吧
你好,你如果有票的話可以按照增值的部分,你如果沒(méi)有票,稅務(wù)局就是核定比較多。