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1、收到工程款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 如果分錄這樣寫的話,我的資產(chǎn)負債表上存貨是負數(shù), 如果把工程施工合同成本調(diào)到借方,這個分錄應(yīng)該怎么做? 調(diào)到借方的話,借貸不是充了,存貨就不會變成負數(shù)了
如果(3)改成了交付a商品的時候丁公司就付了全款,甲公司已經(jīng)開了發(fā)票,是不是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 合同負債 銷項稅(a的)待轉(zhuǎn)銷項稅(b)的? 如果甲沒開發(fā)票,是不是做分錄的時候就不用寫增值稅了?
老師,應(yīng)收賬款已經(jīng)設(shè)明細科目了,但是收到的是現(xiàn)金或是銀行,可以不通過這個應(yīng)收明細科目,直接做收銀行或是現(xiàn)金可以嗎?比如:收到張三貨款:借;應(yīng)收賬款-張三,貸:主營收入;借:銀行/現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款-張三;可以直接做分錄為:借:銀行/現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入。這樣可以嗎?
已發(fā)出貨 不知道賣出價是多少 不做應(yīng)收賬款和庫存商品 主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本分錄可以嗎?下個月收到款或者下下個月收到款什么時候收到款了在做這些分錄可以嗎?就是會出現(xiàn)庫存不符的情況 不知道審計查到會不會有罰款老師
老師,我們是小規(guī)模,門窗行業(yè),收訂金才會下訂單,收尾款才會發(fā)出庫存商品,我收定金時可不可以不通過應(yīng)收賬款這個科目,直接做借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,收尾款出貨時也這么做分錄。到月末時一次結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,借此科目,貸:庫存商品
請問老板購買兩萬的包贈送給客戶怎么做賬
他自己使用過的,有之前購入發(fā)票證明不超過原先購買價格的,不需要交稅,如果他是買來帶銷售給你們的增值稅1%附加稅6%個稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說的這個附加稅怎么是6%啊
請問去年收到的專票已入賬已認證,記管理費用,應(yīng)交進項稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會計分錄
稅務(wù)局說來看生產(chǎn)經(jīng)營情況,需要準備什么,注意什么
請問老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進項稅率,我是不是不能抵銷項,只能當(dāng)普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,交易費1元,客戶付款95元產(chǎn)品,10元運費,淘寶補貼5元,公司收到109元,請問分錄怎么做
老師,你能告訴我那個不動產(chǎn)的查詢,我們開票那個代碼是多少???我們都開,我第一次開這種票,那個解碼它出來不到項目名稱。
老師費用先開票后付錢!這個怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計提,包含公司承擔(dān)的社保和個人承擔(dān)部分,開工資的時候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目剛好多出個人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對嗎
您好,分情況的哦,符合收款即履約,可直接計收入;如果有先收款、后履約,必須用合同負債,如果不是這樣影響報表真實、合規(guī),還可能涉稅務(wù)風(fēng)險。 如果收款同時履約(如一手交錢一手交貨),可直接借銀行存款、貸主營業(yè)務(wù)收入,不用合同負債,不影響。 如果收款時還沒履約(如先收錢、后交貨/服務(wù)),必須走合同負債過渡的,跳過的話,會資產(chǎn)負債表:漏記負債,報表反映不實;利潤表:可能提前/錯配確認收入,利潤波動異常;
我們收取各個單位的政治書 這個月才統(tǒng)一做銷售。未收款的是不是借應(yīng)收賬款 待主營業(yè)務(wù)收入 等受到款的時候 就借銀行存款 待合同負債 后面一步再沖掉 借合同負債 待應(yīng)收賬款?
您 好,不是, 我們先收款后履約才用合同負債,現(xiàn)在我們的情況? 借:銀行? 貸:應(yīng)收賬款