你好同學,可以的,稅金部分計入應交稅費—待認證進項稅額 下一月認證 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額
老師比如有個同事請一個月價,一分工資沒有,社保正常上,那這樣應發(fā)工資就負數(shù)了,這種情況一般是不是當月個稅咋申報呢可以0申報嗎,還是先0申報下月有工資了2月的一起扣?
老師比如有個同事請一個月假。一分工資沒有,社保正常上,那這樣應發(fā)工資就負數(shù)了,這種情況一般是不是當月個稅咋申報呢可以0申報嗎,還是先0申報下月有工資了2月的一起扣?
請問,公司個稅申報前面是當月發(fā)放工資當月申報了,我想調整一下,但又擔心員工在買房等情況下要個稅繳納證明,有好的建議嗎?如果哪天公司上市會有影響嗎?謝謝
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個點的,但是進項來不及開進來了,這樣的話下個月得交個月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個月不申報,等到12月一起申報,這樣10月份增值稅和11一起報,這兩個月份的進銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報,罰款怎么交
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網上說有什么納稅調整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
小規(guī)模印花稅也需要報么?
客戶不是對公轉賬,要求開發(fā)票開公司的抬頭,可以開嗎?
老師,合并報表固定資產折舊部門錯了對IPO上市有影響嗎
老師,老板要一份每天的現(xiàn)金日記賬報表,就是看今天現(xiàn)金結余多少類的,能發(fā)一份這樣的報表嗎
老師,酒店行業(yè),網絡平臺的折扣,會計科目計入銷售費用-美團折扣這個科目在企業(yè)匯算清繳的時候填入銷售費用的哪一欄
老師新入職這家個稅申報800人,勞務派遣行業(yè),那個操作簡單不我還不會呢
申報人員工資是按照應發(fā)工資申報還是按照應付工資申報(應付扣除社保了)
個體戶需要每個月申報個稅嗎
請問我們是生產企業(yè),然后我們本年度出口了兩筆業(yè)務,但是由于我們的內銷大于外銷,不產生退稅,我們申請了退稅,也交了附加稅,請問這種情況需要將進項稅轉出么?
破產管理人在管理過程中產生的一些費用(如差旅費等),發(fā)票抬頭是破產企業(yè),還是破產管理人呢
我是說電子稅務局申報表上可以這樣操作嗎?當月怎么申報?
這種不認證時,電子稅務局不用操作
不是這個意思。我是說申報納稅的時候只有銷項,沒有進項。能不能不交稅,填什么納稅調整的表,然后下個月再申報納稅。有這種調整表嗎?
你好同學,沒有,不需要調整。
建議如果進項稅多,可以先不認證,每月適當交些稅,是最好的。