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Q

請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網上說有什么納稅調整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?

2025-06-28 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-28 21:23

你好同學,可以的,稅金部分計入應交稅費—待認證進項稅額 下一月認證 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額

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快賬用戶3952 追問 2025-06-28 21:26

我是說電子稅務局申報表上可以這樣操作嗎?當月怎么申報?

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齊紅老師 解答 2025-06-28 21:29

這種不認證時,電子稅務局不用操作

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快賬用戶3952 追問 2025-06-28 21:31

不是這個意思。我是說申報納稅的時候只有銷項,沒有進項。能不能不交稅,填什么納稅調整的表,然后下個月再申報納稅。有這種調整表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-28 23:26

你好同學,沒有,不需要調整。

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齊紅老師 解答 2025-06-28 23:27

建議如果進項稅多,可以先不認證,每月適當交些稅,是最好的。

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你好同學,可以的,稅金部分計入應交稅費—待認證進項稅額 下一月認證 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額
2025-06-28
您好,不行的哈,一般納稅人增值稅申報必須按月申報,即使是做逾期也是要按實際的進項和銷賬填寫,沒辦法跨月份抵扣的。
2023-11-06
你好;? 正常報負數(shù) ; 或者是 你們正常報數(shù)據(jù)哈? ?
2023-07-12
你好同學,這種情況下一般是給他填零,然后保險信息也不用再填寫了,但是這個下個月你就不能再多填了,相當于就浪費掉了一個月的個人保險。
2023-07-12
好工資把社保也加在里,工資總額包括社保的。這樣就不是負數(shù)了。
2023-07-12
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