權(quán)責(zé)發(fā)生制下,本月應(yīng)收下月開票需本月暫估入賬: 1.?本月暫估: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(暫估不含稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.?下月開票: 先紅沖暫估,再按發(fā)票金額正式入賬。 核心:按權(quán)責(zé)發(fā)生時點確認收入,暫估體現(xiàn)債權(quán)及納稅義務(wù)。
老師, 施工單位年底匯總,開票金額也不知啥時候開,按權(quán)責(zé)發(fā)生制12月份暫估入賬,可是增值稅是不是一月份交?這個賬怎么做呢
老師我4月出的貨,5月才開發(fā)票,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來說4月我就要做收入,是要做暫估嗎
業(yè)主單位8月應(yīng)結(jié)算58605.45元,我們開對應(yīng)的發(fā)票,但他只轉(zhuǎn)57670.26元,也只申請開57670.26發(fā)票,差額下次再補開。但8月這個單位發(fā)生成本58000,如果正常做賬是虧損的,但總監(jiān)要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬(就是收入按58605.45入賬),該怎么做賬呢?然后下月補開發(fā)票又怎么做賬?稅金也不懂怎么沖,怎么報稅了
想問一下,供應(yīng)商材料本月未開票已入庫,做暫估入賬,下月還沒開具,下月是否要沖紅,重新暫估呢
上月預(yù)收貨款,本月發(fā)出權(quán)責(zé)發(fā)生制下應(yīng)該怎么做賬
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
我做到本月,把下個月開票放本月來行不行
同學(xué)你好 盡量做在對應(yīng)的月份
票開在哪個月就做哪個月的收入嗎
權(quán)責(zé)發(fā)生制不是發(fā)生就要確認嗎
要看業(yè)務(wù)發(fā)生的時間哦,不能只看開發(fā)票的時間
對啊,業(yè)務(wù)都是當(dāng)月發(fā)生下月開票甚至好幾個月才開票
發(fā)生的當(dāng)月就要確認收入
暫估入賬還是等到實際開票在回到當(dāng)月去確認收入
收入發(fā)生了沒開票直接做未開票收入就可以
不是沒開票是下月開票,怎么做暫估入賬
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 開票不開票分錄沒有區(qū)別
也就是全責(zé)發(fā)生制當(dāng)月對當(dāng)月咯不管開不開票
對的,是這樣理解的哦