下午好親!導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?要看對(duì)利潤(rùn)的影響程度,如果通過調(diào)整,由盈轉(zhuǎn)虧,那就重大。要追溯調(diào)整
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
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老師請(qǐng)問下,當(dāng)月領(lǐng)料未完工的, 我能不能在生產(chǎn)成本底下設(shè)二級(jí)科目在產(chǎn)品???
菜鳥裹裹寄東西開具的電子發(fā)票沒有物流紅章,淘寶退貨運(yùn)費(fèi)報(bào)銷不了,不認(rèn)沒有不帶紅章的電子發(fā)票
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù),但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說明到財(cái)務(wù)群,以后這些問題財(cái)務(wù)不做解釋,固定價(jià)入庫(kù)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
我是個(gè)體工商戶(裝修的)廣西地區(qū),核定征收(90000每季度),但是本季度開了90000普票和80000的專票(1%),請(qǐng)問我要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得分別是多少呢
請(qǐng)問申報(bào)今年企業(yè)國(guó)家信用年報(bào)的時(shí)候納稅總額填所屬期繳款總額還是按繳款期2024年1月-2024年12月
權(quán)責(zé)發(fā)生制,本月應(yīng)收下個(gè)月開票本月怎么做賬。暫估還是按開票金額入賬
如果影響沒那么大,可以直接調(diào)整發(fā)現(xiàn)當(dāng)期數(shù)據(jù)
算到以前年度,也不會(huì)虧損,但是,企業(yè)所得稅就會(huì)有退了吧?
算到今年,又沒有銷售發(fā)票,發(fā)票都在以前年度,直接在月末做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),把這幾個(gè)沒有把庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)出去的機(jī)器加在里面,一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?用不用備注什么?
不想做退稅,影響不大就調(diào)當(dāng)期吧。備注下,非重大差錯(cuò)修正
老師,我沒明白的點(diǎn)是,如果做到當(dāng)期,是不是可以影響今年的所得稅? 還是說不能影響今年,需在匯算時(shí)把這個(gè)成本調(diào)出去,做納稅調(diào)增?只是影響凈利潤(rùn)。
做到當(dāng)期就影響了,可以影響親。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,非重大的會(huì)計(jì)差錯(cuò)如影響損益,應(yīng)采用未來適用法,直接計(jì)入發(fā)現(xiàn)當(dāng)期的凈損益中,而不追溯調(diào)整以前年度報(bào)表?。因此,對(duì)于非重大差錯(cuò)調(diào)增成本影響當(dāng)期損益的情況,在匯算時(shí)不需要進(jìn)行調(diào)整。