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老師,以前2個年度庫存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會不會查?我不做到一個月里,分開三個月做可以不?

2025-06-28 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-28 15:45

下午好親!導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯嗎?怎么調(diào)賬?要看對利潤的影響程度,如果通過調(diào)整,由盈轉(zhuǎn)虧,那就重大。要追溯調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-06-28 15:48

如果影響沒那么大,可以直接調(diào)整發(fā)現(xiàn)當(dāng)期數(shù)據(jù)

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快賬用戶8601 追問 2025-06-28 15:55

算到以前年度,也不會虧損,但是,企業(yè)所得稅就會有退了吧?

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快賬用戶8601 追問 2025-06-28 15:57

算到今年,又沒有銷售發(fā)票,發(fā)票都在以前年度,直接在月末做結(jié)轉(zhuǎn)時,把這幾個沒有把庫存結(jié)轉(zhuǎn)出去的機(jī)器加在里面,一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?用不用備注什么?

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齊紅老師 解答 2025-06-28 16:14

不想做退稅,影響不大就調(diào)當(dāng)期吧。備注下,非重大差錯修正

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快賬用戶8601 追問 2025-06-28 16:22

老師,我沒明白的點(diǎn)是,如果做到當(dāng)期,是不是可以影響今年的所得稅? 還是說不能影響今年,需在匯算時把這個成本調(diào)出去,做納稅調(diào)增?只是影響凈利潤。

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齊紅老師 解答 2025-06-28 16:34

做到當(dāng)期就影響了,可以影響親。

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齊紅老師 解答 2025-06-28 16:35

根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,非重大的會計(jì)差錯如影響損益,應(yīng)采用未來適用法,直接計(jì)入發(fā)現(xiàn)當(dāng)期的凈損益中,而不追溯調(diào)整以前年度報表?。因此,對于非重大差錯調(diào)增成本影響當(dāng)期損益的情況,在匯算時不需要進(jìn)行調(diào)整。

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你好,成本和過去收入相關(guān)的就可以的。
2025-05-11
您好 這個差額可以直接在本年度資產(chǎn)負(fù)債表報表調(diào)未分配利潤期末數(shù)
2021-02-19
您好,不正確,去年少了這個成本,要去更正申報去年所得稅匯繳申報表,但這樣退稅也怕有風(fēng)險,就把這個成本算在今年,沖回去年的那個分錄,再做一下正確金額的分錄,這個利潤就在今年減少了,這個成本也利用上了
2023-11-19
你好,可以的,但是這種有風(fēng)險。
2024-12-19
同學(xué)你好 這個可以的
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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