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出口免抵退,比如國內(nèi)銷售貨物啊含稅100萬,稅金13萬,出口銷售不含稅300萬,進(jìn)項(xiàng)稅金發(fā)票60萬,能抵多少稅金

2025-06-28 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-28 13:30

同學(xué)你好,我給你解答

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齊紅老師 解答 2025-06-28 13:33

假如上期沒有留抵。 針對 國內(nèi)銷售, 期末留底額=13-60=47 針對 國外銷售, 如果退稅率=13% 免抵退稅限額=300*0.13=39 小于期末留底47,因此,可以退稅=39 剩余的47-39=8 繼續(xù)下期留底

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齊紅老師 解答 2025-06-28 13:35

稅法對于增值稅規(guī)定是,購進(jìn)法,所以,進(jìn)項(xiàng)的60可以全額當(dāng)期抵扣??

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您好,(11.7-X-7.8)/90=3%計(jì)算X是需要認(rèn)證的稅金,
2023-05-20
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
1.當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額=1000*(13%-9%)=40 2.當(dāng)期應(yīng)納稅額=300*13%-(195-40)=-116 3.當(dāng)期免抵退稅額=1000*9%=90 4.?當(dāng)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)? ?有退稅額? ? (2和3的絕對值? 當(dāng)期應(yīng)退稅額取小值? )即當(dāng)期應(yīng)退稅額90
2021-04-28
同學(xué)你好 借,應(yīng)收票據(jù)? 113000 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 13000 借,銷售費(fèi)用? ? 10萬 貸,銀行存款? ?10萬 借,主營業(yè)務(wù)成本? ? 6萬 貸,庫存商品? 6萬 借,稅金及附加? ?3萬 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅? 3萬
2022-12-26
你好,稍等一會兒給你計(jì)算。
2022-12-26
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