你好,你是說全額入了待抵扣?

老師 去年12月份一份購貨發(fā)票,當(dāng)時入賬的時候入的是借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)要勾選交稅,分錄要怎么做呢,需要用到以前年度損益科目嗎
樸老師 請問去年12月份一份購貨發(fā)票,當(dāng)時入賬的時候入的是借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)要勾選交稅,分錄要怎么做呢,需要用到以前年度損益科目嗎?
老師,取得的進(jìn)項票,進(jìn)項稅我全部都計入了應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目里了。每月認(rèn)證多少再做待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認(rèn)證進(jìn)項稅和系統(tǒng)里實際待勾選的發(fā)票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進(jìn)來一張發(fā)票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導(dǎo)致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調(diào)整呢?
你好老師,我們公司是一般納稅人,去年的時候把一張進(jìn)項專票抵扣了成本,今年一月份勾選的時候把這張票勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢
以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費進(jìn)項發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進(jìn)項稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實繳,老板讓我去工商變少一點,最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報增值稅?
老師,報關(guān)單和進(jìn)項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
這張加油費發(fā)票沒有入賬
你好,那你補(bǔ)充入賬就可以了。 但是標(biāo)準(zhǔn)做法是不能調(diào)到今年的。
待抵扣進(jìn)項稅額怎么沖減
你好,你是說上面那個紅字,還是下面這個575.22?
上面那個紅字的是之前做錯的,把這筆加油費的進(jìn)項也做到待抵扣里面了,現(xiàn)在要怎么處理
你好,你如果是上面紅字錯了,就繼續(xù)做一個相反的沖減那個紅色的,再重新做個正確的。
可以發(fā)一下分錄嗎
你可以只做一筆 借應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 575.22 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 575.22
那個加油費發(fā)票呢,也正常做是嗎
你好,下面這個不要動了。