你好,你是說全額入了待抵扣?
老師 去年12月份一份購貨發(fā)票,當(dāng)時入賬的時候入的是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)要勾選交稅,分錄要怎么做呢,需要用到以前年度損益科目嗎
樸老師 請問去年12月份一份購貨發(fā)票,當(dāng)時入賬的時候入的是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)要勾選交稅,分錄要怎么做呢,需要用到以前年度損益科目嗎?
老師,取得的進(jìn)項票,進(jìn)項稅我全部都計入了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目里了。每月認(rèn)證多少再做待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認(rèn)證進(jìn)項稅和系統(tǒng)里實際待勾選的發(fā)票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進(jìn)來一張發(fā)票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導(dǎo)致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調(diào)整呢?
你好老師,我們公司是一般納稅人,去年的時候把一張進(jìn)項專票抵扣了成本,今年一月份勾選的時候把這張票勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢
以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進(jìn)項稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
請問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對方都可以抵扣9個點?
老師,每個月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個月按多少交合適?
上個月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報要怎么辦?上個月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時間確認(rèn)收入,哪些時間涉及哪些會計分錄,能寫一下嗎
請問老師,在哪里可以查到證書被使用的情況?
進(jìn)項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
這張加油費(fèi)發(fā)票沒有入賬
你好,那你補(bǔ)充入賬就可以了。 但是標(biāo)準(zhǔn)做法是不能調(diào)到今年的。
待抵扣進(jìn)項稅額怎么沖減
你好,你是說上面那個紅字,還是下面這個575.22?
上面那個紅字的是之前做錯的,把這筆加油費(fèi)的進(jìn)項也做到待抵扣里面了,現(xiàn)在要怎么處理
你好,你如果是上面紅字錯了,就繼續(xù)做一個相反的沖減那個紅色的,再重新做個正確的。
可以發(fā)一下分錄嗎
你可以只做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 575.22 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 575.22
那個加油費(fèi)發(fā)票呢,也正常做是嗎
你好,下面這個不要動了。