進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,不需要和銷項(xiàng)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)
增值稅專票抵扣的時(shí)候需要分項(xiàng)目嗎,比如我a項(xiàng)目取來的進(jìn)項(xiàng)稅,只能用a項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅扣嗎,還是abc項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅放在一起,a的銷項(xiàng)稅都能隨意抵扣
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)哪個(gè)科目對(duì)?
抵扣的進(jìn)行發(fā)票和銷售銷項(xiàng)發(fā)票,需要一一對(duì)應(yīng)嗎
之前代賬公司的所有留抵稅都是在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)科目了,他們是需要抵扣銷項(xiàng)時(shí),直接借銷項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅,這樣做對(duì)嗎?
取得專票進(jìn)項(xiàng)稅科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎?還是用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國營企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?