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Q

老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是要交轉(zhuǎn)出的這部分的稅款?

2025-06-27 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-27 13:44

你好,是的。正常就是這樣。

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快賬用戶4688 追問 2025-06-27 13:48

老師你好,我們是4s店,采購整車10萬用返利1萬 廠家開票就是9萬 老師你好,可是這1萬的返利我們是幫別人拿的, 是不是這1萬的返利我們要收13個點(diǎn)的稅呀

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:50

你好,你如果賣出去不能抵減,是應(yīng)該收回才劃得來。

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快賬用戶4688 追問 2025-06-27 13:57

老師你好,不是賣,就是幫別人拿返利,這個返利錢就給別人了,就應(yīng)該收他13個點(diǎn)的稅款,是吧老師

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齊紅老師 解答 2025-06-27 13:58

你好,這個就雙方商量,這種沒有固定一定要收他13個點(diǎn)。

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快賬用戶4688 追問 2025-06-27 14:15

老師你好,不管多少是應(yīng)該收稅款的吧

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:15

你好,這種本身沒有固定的,你如果愿意不收也可以。只是大部分都會收這個稅。

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你好,是的。正常就是這樣。
2025-06-27
您好同學(xué)謹(jǐn)代表這部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。
2022-05-06
你好,是的,也要分2步做的
2021-10-18
項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要計(jì)提,1、計(jì)提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-08-22
同學(xué)您好,建議轉(zhuǎn)成本處理
2024-01-10
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