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老師,22年補(bǔ)繳了年度的企業(yè)所得稅,賬上做了處理,但是電子稅務(wù)局的年報(bào)我修改了補(bǔ)稅后的數(shù)據(jù),季度報(bào)和季度預(yù)交的表我是沒(méi)有修改的,現(xiàn)在申報(bào)23年度的年報(bào)出現(xiàn)的問(wèn)題是跟沒(méi)有修改之前的是一樣的(年初數(shù)),那么我還要在23年的財(cái)報(bào)中修改成正確的嗎?還是說(shuō)不用調(diào)整,還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來(lái)負(fù)利潤(rùn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒(méi)有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤(rùn),會(huì)產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
公司今年要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實(shí)際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤(rùn)表年報(bào)沒(méi)有把研究費(fèi)用列明,季報(bào)列明了,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了;2023年有一個(gè)月份季報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有把研究費(fèi)用列明,年報(bào)列明了一年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅上加計(jì)扣除了,2024季報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有列明研究費(fèi)用,還沒(méi)有進(jìn)行利潤(rùn)表年報(bào)。 老師我想問(wèn)以上報(bào)表的填寫(xiě)符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤(rùn)表(把研究費(fèi)用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報(bào)或者年報(bào)利潤(rùn)表也需要更正,,到時(shí)候錯(cuò)誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤(rùn)表里沒(méi)有列明研究費(fèi)用,在季度利潤(rùn)表里列明了,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2023年 第四季度利潤(rùn)表沒(méi)有列明研究費(fèi)用,年報(bào)利潤(rùn)表列明了一整年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2024年 每個(gè)季度都沒(méi)列明研究費(fèi)用,2024年年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)。 我想問(wèn)今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤(rùn)表和2023年第四季度利潤(rùn)表 、2024年四個(gè)季度利潤(rùn)表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤(rùn)表里研究費(fèi)用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來(lái),不等于這個(gè)數(shù),比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問(wèn),今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的,會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎?之前會(huì)計(jì)離職好久,我怎么找數(shù)也跟匯算清繳報(bào)表里的對(duì)不上
老師老板名下2個(gè)貿(mào)易公司,請(qǐng)問(wèn)老板,出納,會(huì)計(jì)可以兼職在2個(gè)公司發(fā)工資嗎?
流轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?
老師房東不給開(kāi)票,我直接公帳轉(zhuǎn)過(guò)去,明年納稅調(diào)增可以嗎?只用交所得稅吧?
老師好!這張憑證怎么做分錄?
老師發(fā)票開(kāi)具的內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)合作研究經(jīng)費(fèi),我入研發(fā)費(fèi)用下哪個(gè)科目比較合適呢
老師,現(xiàn)在跨省開(kāi)普票小規(guī)模公司還要預(yù)繳什么稅款嗎?
公司變更名字了,稅務(wù)如果也變更,影響后期申請(qǐng)退稅嗎,會(huì)不會(huì)比對(duì)不一致,之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是老公司的名字
請(qǐng)問(wèn)老師普通的個(gè)體能開(kāi)3%的專票嘛還是只能開(kāi)1%的專票
老師,這是其他單位開(kāi)的甲方的,合規(guī)嗎?勞務(wù)發(fā)票可以這樣開(kāi)嗎?要外經(jīng)證嗎?
老師你好,增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù)是啥意思?
您好,即便不影響稅費(fèi),仍可能存在以下風(fēng)險(xiǎn): 數(shù)據(jù)邏輯矛盾:如果與審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)報(bào)告數(shù)據(jù)不一致,易被質(zhì)疑財(cái)務(wù)規(guī)范性或造假。 系統(tǒng)預(yù)警核查:修改研發(fā)費(fèi)用等敏感數(shù)據(jù)可能觸發(fā)稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,引發(fā)重點(diǎn)檢查。 信用評(píng)級(jí)影響:如果被認(rèn)定為違規(guī)調(diào)整,可能影響納稅信用等級(jí),對(duì)融資、上市等產(chǎn)生負(fù)面作用。 我們更正需基于真實(shí)差錯(cuò),提供合理依據(jù)并按程序申報(bào),降低風(fēng)險(xiǎn)。
老師,一般情況下,稅務(wù)局會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎?
?您好,不是的,是后面各工作表,在每個(gè)工作表的相同位置(如A1)輸入上述公式。 如果需要批量操作,可以復(fù)制公式到所有工作表的對(duì)應(yīng)單元格。