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老師,公司管理部買一臺(tái)手機(jī)實(shí)付900,開票是1000,有100是政府補(bǔ)助,我應(yīng)該怎樣做分錄?

2025-06-27 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-27 10:47

你好,可按實(shí)際支付金額入賬

頭像
快賬用戶5699 追問 2025-06-27 10:50

開票金額不一樣

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齊紅老師 解答 2025-06-27 10:54

沒關(guān)系,發(fā)票金額多,沒事

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你好,可按實(shí)際支付金額入賬
2025-06-27
同學(xué),你好 是的,計(jì)入賬里
2024-12-05
分公司可以以 總公司名義對(duì)外簽訂合同。
2023-07-06
你好,同學(xué)。算固定資產(chǎn)的呀,你這各分點(diǎn)的固定資產(chǎn)處理的。
2021-03-31
根據(jù)政府補(bǔ)助的會(huì)計(jì)處理原則,后續(xù)期間費(fèi)用化支出仍然按照正常的研發(fā)費(fèi)用核算,只是在匯總時(shí)將其歸入管理費(fèi)用核算即可。因此,你公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表中管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用的金額與實(shí)際數(shù)額應(yīng)該相等,不需要做調(diào)整。
2023-05-06
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