是否超過(guò)小微判定標(biāo)準(zhǔn),是看彌補(bǔ)完以前年度虧損后的利潤(rùn)的
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個(gè)季度盈利了115萬(wàn),彌補(bǔ)了以前年度虧損后還剩余22萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ)完,這個(gè)季度彌補(bǔ)萬(wàn)后還盈利了28萬(wàn)企業(yè)所得稅,那我們公司這個(gè)季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報(bào)表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤(rùn)盈利了180萬(wàn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬(wàn),那彌補(bǔ)后需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)300萬(wàn)是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)中年應(yīng)納稅所得額是指當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額嗎?當(dāng)年前幾個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是當(dāng)年累計(jì)的應(yīng)納稅所得額嗎?過(guò)了當(dāng)年12月份的時(shí)候,年應(yīng)納稅所得額如果超過(guò)小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),匯算清繳時(shí)會(huì)補(bǔ)對(duì)應(yīng)已減免的企業(yè)所得稅嗎?
2021年小微企業(yè)彌補(bǔ)以前年度虧損后,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)也是按5%稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,我們是一家賓館個(gè)體戶,攜程美團(tuán)網(wǎng)站上掛房 賣,支付給平臺(tái)的傭金服務(wù)費(fèi),應(yīng)該放在哪個(gè)科目下比較好
你好為什么不選10期的系數(shù)?為什么要用13-3期的?
老師,小規(guī)模納稅人知道企業(yè)所得稅稅負(fù)率,怎么倒推成本
老師,幫我看看鑒證咨詢服務(wù),分類里面可以是檢測(cè)費(fèi)嗎?
老師,企業(yè)開(kāi)辦時(shí),人社用工備案是干什么的,是必須選擇的嗎
老師,這種的士打車入費(fèi)用 不能抵扣對(duì)吧
2022年開(kāi)的代理費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)確認(rèn)進(jìn)不了款,是開(kāi)出去的發(fā)票,對(duì)方不付款,怎么處理
請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)派遣人員報(bào)銷的差旅費(fèi),火車票稅金能抵扣嗎?
老師,以這個(gè)工資表為例,怎么計(jì)提工資?同時(shí)表現(xiàn)出單位部分的社保也計(jì)提?圖中應(yīng)發(fā)工資是包含了績(jī)效工資,然后,實(shí)發(fā)工資又是應(yīng)發(fā)工資減去績(jī)效工資,減去個(gè)人部分社保。我們績(jī)效是一年考核一次,到明年一月才會(huì)發(fā)
你好,我這里是勞務(wù)派遣公司,第二季度已開(kāi)普票含稅194709.51,現(xiàn)在還要開(kāi)一張普票含稅金額226522.23,扣除額125878.32,小規(guī)模季度不能超30萬(wàn),目前只能再開(kāi)十萬(wàn),如果我剩下的12萬(wàn)多用另一家一般納稅人開(kāi)票,稅要交多少,分開(kāi)開(kāi)兩張發(fā)票扣除額怎么開(kāi)
老師,高新按照10年,非高新按照5年嗎?
是的,彌補(bǔ)虧損的年限就是那樣子
老師,比如我們24年有虧損,高企用未來(lái)10年的利潤(rùn)可以補(bǔ)虧,那就是可以用2025-2034年的利潤(rùn)補(bǔ)虧是嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈
老師,高企的虧損是不是企業(yè)所得稅匯算表上,利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整額后的應(yīng)納稅所得額?
是的,有虧損還可以先彌補(bǔ)虧損后再交
就是我之前的虧損不只是利潤(rùn)總額,而是+-納稅調(diào)整后的事項(xiàng),最終的那一個(gè)?
就是利潤(rùn)總額調(diào)整后的金額,