您好,這里有講,https://www.acc5.com/course/course_11671/learn/lesson_53775/ 要會(huì)員才能聽(tīng)哦,答疑老師是沒(méi)有權(quán)限的
老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅 房產(chǎn)稅等合并為一張表單,但是我們企業(yè)沒(méi)有房產(chǎn)稅和土地增值稅,填寫(xiě)好企業(yè)所得稅 會(huì)提示貴單位沒(méi)有房產(chǎn)稅等不用申報(bào),可是我沒(méi)填數(shù)據(jù)啊,而且我試了下,房產(chǎn)稅和土地這兩個(gè)表單不能刪除。那我怎么報(bào)企業(yè)所得稅呀
老師我們是房地產(chǎn)企業(yè),項(xiàng)目以竣工,但未做土增清算,上月銷售開(kāi)票收入100多萬(wàn),那么這個(gè)還需要預(yù)交增值稅還是直接申報(bào)繳納增值稅,還有土增這塊也是需要預(yù)交土增還是?上月還有60多萬(wàn)的房租收入,也是開(kāi)了發(fā)票,這塊也是正常按開(kāi)票繳納增值稅嗎?這塊有沒(méi)有涉及土增?
您好,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)涉及到的稅種和稅率有哪些,如何預(yù)繳增值稅,土地增值稅和企業(yè)所得稅等請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)核算各個(gè)部門(mén)涉及到的流程有哪些,
請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)一般人,有預(yù)繳增值稅和預(yù)繳個(gè)稅預(yù)繳企業(yè)所得稅等,沒(méi)有計(jì)提,直接:借:預(yù)繳企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。所以借方的余額年底需要怎么操作一下呢,要結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用下嗎?
房開(kāi)老師 我們房地產(chǎn)企業(yè)1.企業(yè)所得稅季報(bào)里面有一個(gè)特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額只是預(yù)收賬款不含增值稅金額乘上預(yù)征率還是加上預(yù)交的土增稅呢?2.還是年度報(bào)表里面填報(bào)預(yù)交土增稅那一欄呢?
老師你好,咨詢一下,單位是自己購(gòu)買(mǎi)原材料,然后做蛋糕,再出售,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)回來(lái)的做蛋糕的原料,蛋糕裝飾材料,蛋糕包裝袋放哪個(gè)科目,做蛋糕的員工工資放哪個(gè)科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本的流程是怎么做的
老師,小微企業(yè)所得稅政策是不超過(guò)100萬(wàn)稅率5%,100-300 萬(wàn)是25%對(duì)嗎
老師好:咨詢下 裝修合同交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司可以既選擇差額征稅,又選擇全額計(jì)稅這兩種方式嗎?
老師,您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方印花稅,是在戶籍所在地,還是在知執(zhí)照機(jī)構(gòu)所在地繳納?
老師,當(dāng)月是不能認(rèn)證當(dāng)月發(fā)票吧?
老師,我們是建筑公司,取得外經(jīng)證登記編號(hào)后,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)完就給反饋了,現(xiàn)在要繼續(xù)開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票,要怎么辦呢?
老師,有社保的職工能另外以這個(gè)職工的名義另外開(kāi)公司或者個(gè)體戶嗎?
去年四月份做的股權(quán)變更,認(rèn)繳出資時(shí)間應(yīng)該寫(xiě)哪一天
補(bǔ)繳去年的增值稅會(huì)導(dǎo)致去年利潤(rùn)總額增加嗎