你好,你這個(gè)要更正申報(bào)表,才能去退稅。
老師好,昨天申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 ,今天才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)問(wèn)一下,我怎么去更正財(cái)務(wù)報(bào)表 ,去申報(bào)更正頁(yè)面只看到增稅和城建稅更正,沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表更正選項(xiàng)
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送,企業(yè)所得稅還未申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有誤,怎么進(jìn)行更正申報(bào)?麻煩老師給一個(gè)詳細(xì)的更正操作流程,謝謝!
我發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局第一季度和第二季度資產(chǎn)負(fù)債表把期末數(shù)和年初數(shù)我全部填反了,這個(gè)怎么辦?在電子稅務(wù)局可以更正?更正報(bào)表會(huì)下風(fēng)險(xiǎn)?
第一季度和第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào)所得稅,收入錯(cuò)了一分錢現(xiàn)在還可以從電子稅務(wù)局自己更改嗎,申報(bào)更正里財(cái)務(wù)報(bào)表更正不顯示,財(cái)務(wù)報(bào)表不點(diǎn)更正申報(bào)點(diǎn)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送嗎?
23年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表在24年發(fā)現(xiàn)有填寫(xiě)失誤,24年4月更新了23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,隨后準(zhǔn)備更正第四季度所得稅,但一直提示23年第四季度所得稅申報(bào)表和23年財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,怎么辦呢
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤(rùn) 余額貸方200萬(wàn),利潤(rùn)分配-盈余公積借方余額20萬(wàn),剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對(duì)不對(duì),先將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),借本年利潤(rùn) 180萬(wàn),貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180萬(wàn) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180萬(wàn) 貸 應(yīng)付股利 180萬(wàn), 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付股利-180萬(wàn) 貸 銀行存款 180萬(wàn)
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計(jì)算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個(gè)完全的商譽(yù),該怎么理解吖,商譽(yù)不是應(yīng)該不變的嗎
王文文老師的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)2025年的是不是還有幾章沒(méi)出來(lái)呀。
如果在記賬公司做幾個(gè)月,然后網(wǎng)上買個(gè)實(shí)操課練幾套賬是不是就能成手了,有會(huì)計(jì)師證
老師您好,給供應(yīng)商開(kāi)了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個(gè)月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開(kāi)200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個(gè)人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)公章 財(cái)務(wù)章這些丟失了,怎么注銷稅務(wù)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
請(qǐng)問(wèn)去銀行注銷賬戶需要公章財(cái)務(wù)章私人章嗎?
更正申報(bào)了,不想退稅怎么弄?
你好,這個(gè)你可以找稅務(wù)局,看能不能抵減。