你好,如果有實(shí)際業(yè)務(wù)就不算虛開,否則屬于虛開。
我目前任職的這家公司的老板有3家公司,A,B,C。 1.老板把A的固定資產(chǎn)原價賣給B,讓我開票。開票員,收款人,復(fù)核人都不是我。有風(fēng)險? 2.本來我勞動合同簽的是A,然后現(xiàn)在她讓我當(dāng)C的開票員,開增值稅專用發(fā)票把C的一些設(shè)備賣給A。并說下個月把我的社保改在C交。有風(fēng)險嗎? 并且是我來做C和B的賬,老師有什么風(fēng)險?今天我說我不想當(dāng)開票員老板不同意,問他業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎?他說是。老師
老師,您好: 我們公司支付了預(yù)付款,對方不會票開過來,現(xiàn)在也不和對方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,煩請問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平?稅務(wù)那邊是說,不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的,我們可以不稅前扣除,要怎么合理的處理掉
老師,我想請教下。我們老板購買了一家原來由集團(tuán)公司百分百控股的子公司,現(xiàn)在占股70%。原來這家子公司欠款80萬,委托集團(tuán)公司付了,他們的財(cái)務(wù)經(jīng)理說為了規(guī)避增值稅問題,在委托付款書上寫的還是子公司,這樣可以嗎?如果不寫子公司,就屬于借款,就會產(chǎn)生增值稅對嗎
老師,我8月份來的一家新公司。截止到今年底給公司稅務(wù)籌劃節(jié)稅了180萬左右,主要是通過成立個體工商戶和自然人代開530萬發(fā)票,還有股東分紅的款是通過靈活用工平臺走的。想問下老師這種做法風(fēng)險大嗎?我想跟領(lǐng)導(dǎo)去談加薪的事,想讓老板年終給我5萬的獎勵,這樣談合理嗎?因?yàn)槲也幌氚讚?dān)風(fēng)險。老師可以叫下我怎么做嗎
老師 中午好 想請教老師一個問題 我公司跟一個公司有生意往來 我們經(jīng)常給他們提供服務(wù) 也有給對方開票 對方公司有很多訴訟案件在身 賬戶全被凍結(jié) 然后每次打款給我們公司都是讓其他公司幫忙付過來的吧 這樣現(xiàn)金流是對不上的。會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師,個人代開的建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)需要代扣代繳個稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
要當(dāng)法人,但是之前的出口退稅款還沒退下來,那之前的出口的責(zé)任屬于誰的頭上 前法人還是現(xiàn)任
存貨報損賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,想請教一下,我付出備用金,我掛的是其他應(yīng)收款的借方。我公司其他應(yīng)收款金額有490多萬元。我們從母公司借款了500萬元,我掛了其他應(yīng)收款的貸方,這樣我的其他應(yīng)收款報表是負(fù)數(shù)的。報稅也是這樣,有影響嗎?
#提問:老師:去稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記的時候,會給一個開票的鑰匙嗎?
養(yǎng)老院設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu),請問住院、門診收入和成本如何核算。
請問資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債調(diào)了未分配利潤,資產(chǎn)對應(yīng)要調(diào)哪里?
怎么口碑班的實(shí)務(wù)串講和習(xí)題還沒有講義?老師說串講和習(xí)題要一起講,馬上開課了,還沒有上傳講義。
業(yè)務(wù)是好幾年以前有的,只是款不走公司,全是付給個人,一部分是以前就付了,還有一部分還未打開,但是也是付給個人。沒有成本票和費(fèi)用,公司做成工資表申報工資這樣可以嗎?
你好,這樣做肯定是有風(fēng)險的。
那不做工資表,也不申報工資,直接按開票金額的5%來交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
你好操作可以,但是風(fēng)險很大。
因?yàn)槟愕慕痤~比較大它涉及的稅額比較高,你這樣子的話稅務(wù)局收不到稅。他們也有稅收任務(wù)的
老板說增值稅3%,附加稅和印花稅,還有企業(yè)所得稅5%都正常交,我是想著只開發(fā)票,不走賬,款直接就個人收了,也沒有成本票,這樣不行
你好,愿意交稅的話,一般問題不大。
我有點(diǎn)沒有理清就是業(yè)務(wù)是實(shí)際的,只是款以前就收了,還有一部分未收,以前收的也是直接轉(zhuǎn)給個人了,后期收的也是轉(zhuǎn)給個人,不走公司收,那下游應(yīng)該也是人工成本,如果對方代付的個人,可以讓他們代開成本票給我們公司嗎?這樣甲方付了多少,我們開票多少,收款的開票給我們這樣可以嗎?
你好,操作是可以的了。
老師,我理解的邏輯是甲方付款,工人收款,我們開票,中間簽一個合同和一個代付協(xié)議,然后下游我們沒有付款,甲方直接付了,法人收款的算利潤,其他人收款的讓收款人代開成本票進(jìn)來,3個點(diǎn)的增值稅、附加稅和印花稅正常交,企業(yè)所得稅收款方除法人之外的個人開一部分進(jìn)來的差額按5%的企業(yè)所得稅交這樣可以嗎?
你好,可以的,操作沒問題。