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老師好!請問下本公司跟承租方簽訂房屋租賃協(xié)議,協(xié)議約定部分租金由承租方代繳稅金,然后租金扣除代繳的稅金后轉(zhuǎn)入本公司。在年底結(jié)算時(shí),承租方忘記把代繳的稅扣除后再轉(zhuǎn)入租金,而是全額轉(zhuǎn)入本公司。本公司也開具了全額發(fā)票給承租方并繳納增值稅。請問下這個(gè)承租方多轉(zhuǎn)入的代繳稅費(fèi)可以在下一年度的租金中抵扣嗎?

2025-06-26 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 16:09

你好 可以的可以的

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快賬用戶1745 追問 2025-06-26 16:14

等于是上年度我多繳納了增值稅,下年度租金里面扣除這個(gè)代繳稅款后的租金轉(zhuǎn)入我公司,我公司開具的發(fā)票也是扣掉代繳稅款之后的金額對吧。下年度就少交那部分增值稅是不是?從稅務(wù)的角度看,這樣處理有沒有問題呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 16:17

他承擔(dān)的稅費(fèi)需要給他開發(fā)票嗎?你可以不用給他開發(fā)票。你單位轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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快賬用戶1745 追問 2025-06-26 16:26

不是他承擔(dān)的稅費(fèi)。舉個(gè)例子來說就是本來他應(yīng)該轉(zhuǎn)50萬給我公司,然后雙方約定由他公司幫我們代繳稅費(fèi),稅費(fèi)假如是3萬,就從他收到的50萬租金里面扣,剩下的47萬租金轉(zhuǎn)給我們公司。結(jié)果當(dāng)時(shí)我們開票給他公司的時(shí)候開成了50萬的發(fā)票,對方也沒核對,沒有將代扣的稅費(fèi)3萬減掉,直接轉(zhuǎn)了50萬給我們。我們就申報(bào)增值也按50萬報(bào)的。這不是等于他公司墊了3萬嗎?那我想問下就是如果可以從下年度租金里面把這3萬抵扣掉,我就開下年度租金發(fā)票時(shí)開47給他可以吧,稅交不用按50萬交了。那這樣從稅務(wù)角度上看有沒有問題?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 16:28

你需要約定租金是50萬,第二年約定租金47萬。

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快賬用戶1745 追問 2025-06-26 16:37

就是第二年要把3萬減掉,開47萬的票,增值稅按47萬交是吧?稅務(wù)角度上看,這樣處理是可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 16:39

你好對的 是這么做的

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你好 可以的可以的
2025-06-26
同學(xué)你好 稅金還可以收回來嗎
2020-12-25
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-09-18
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-09-18
你好,學(xué)員,這個(gè)題目有點(diǎn)亂
2022-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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