他發(fā)票勾選了,賬上沒有做申報的時候申報了。你現(xiàn)在補做賬,補進去。進項增加了,不會增加你的增值稅呀。他抵扣的多了,少交增值稅呀。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,認證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進項轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會計上做了進項再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,請問一下,賬面進項稅額比實際發(fā)票未認證進項稅額多出兩千多要怎么調(diào)整呢?(我是3月份接手的,之前的會計在結(jié)轉(zhuǎn)進項的時候,是一會待認證一會待抵扣,我在想會不會是因為這樣給弄混后就導致了有差異)
前提是原來會計做賬的時候把進項稅和銷項稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進項稅額借方發(fā)生額是負數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應該是在貸方負數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會把進項稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對嗎?
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入進項的金額遠遠小于報表上的進項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導致待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額之后待抵扣進項稅額的余額為負數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會導致待抵扣進項稅額為為負數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
老師,母子公司和總分公司有什么區(qū)別
老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,下一步都做啥怎樣到1月
包工頭給工地供材料去代開發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開嗎?還是隨便哪個稅務(wù)局代開都行?
進項稅額不可抵扣的會計科目有什么
作為交易性金融資產(chǎn)核算的,手續(xù)費不應該計入投資收益嗎?
老師,你好,我準備把房貸還清,是不是就不能抵扣個稅了
老師:我問下哈,如果一個公司的注冊資本是5萬元,一個月可以開多少增值稅專用發(fā)票?
老師,請問,2022.2023.2024.2025的所得稅稅率是多少?
老師,包工頭給建筑勞務(wù)公司去代開發(fā)票必須是在項目所在地的稅務(wù)機關(guān)代開對吧?那如果是自然人給項目供材料去代開發(fā)票的話有要求必須在項目地稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
關(guān)于高新企業(yè)做知識產(chǎn)權(quán)備案。 成立滿一年的企業(yè),需提交上一年度財務(wù)報表中涉及研發(fā)投入證明材料(加蓋公章);請問這個怎么準備資料呢,準備哪些材料呢