你好你可以當(dāng)不開票收入。
老師你好,固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理卡片沒有報(bào)廢,只有其他減少,我現(xiàn)在卡片里點(diǎn)擊其他減少,固定資產(chǎn)清理費(fèi)用為0,因?yàn)閳?bào)廢了,是2013年買的,電腦凈殘值173.07,原值是3461.54元,累計(jì)折舊是3288.47元,請(qǐng)問老師分錄怎么寫?摘要寫什么?
現(xiàn)在公司要解散了,一些固定資產(chǎn)還沒有折舊完就要處理。請(qǐng)問老師,1.如果我們將固定資產(chǎn)作報(bào)廢處理的收入需不需要開票。申報(bào)時(shí)是不是作不開票收入。2.如果將固定資產(chǎn)出售的話,怎樣做賬務(wù)處理?
老師您好,我想問一下,公司上月預(yù)收了一筆1000的現(xiàn)金,本月別人拉走了400的廢品,支付給人600的處理費(fèi),共1000元,請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問盤點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點(diǎn)出賬面上沒有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請(qǐng)問,怎么處理這個(gè)問題?
請(qǐng)問老師,單位把固定資產(chǎn)當(dāng)做廢品處置了,收到現(xiàn)金1020元,發(fā)生清理費(fèi)20元,也就是說(shuō)總共賣廢品收入1020-20=1000元,請(qǐng)問我是按照什么基數(shù)繳納增值稅,1000元還是1020元。為什么?
請(qǐng)問加工砂石料是屬于什么類的發(fā)票?建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?需要開具9%發(fā)票嗎?
老師 我是小規(guī)模納稅人 今年2季度僅僅開了專票6萬(wàn), 一個(gè)點(diǎn) 增值稅附加 我怎么交稅? 城建稅 教育費(fèi) 地方教育各繳納多少
老師,來(lái)的貨是28克,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是,公司賣出去是30克算,這個(gè)發(fā)票我該怎么開
采購(gòu)是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)不可或缺的環(huán)節(jié),采購(gòu)設(shè)備貨物資可能涉及的稅有,a增值稅 b印花稅 c消費(fèi)稅 d車輛購(gòu)置稅
老師,半路接的賬,輸入期初數(shù),是不是要2025年1月到現(xiàn)在的科目余額表,
工商年報(bào)中的單位繳費(fèi)基數(shù),怎么填?
下列有關(guān)現(xiàn)金折扣表述中正確的有a2/10表示買方在10天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予2%的折扣,b1/20表示買方在20天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予1%的折扣,c n/30表示買方在30天內(nèi)付款可按照售價(jià)給予百分之比不確定的折扣,d n/30表示買方在30天內(nèi)付款,則不給予折扣
各部門采購(gòu)的固定資產(chǎn)必須填寫請(qǐng)購(gòu)單,由固定資產(chǎn)管理員確認(rèn)簽字對(duì)還是錯(cuò)
無(wú)形資產(chǎn)在未完成階段加計(jì)扣除100%,那形成無(wú)形資產(chǎn)后又可以加計(jì)扣除200%嗎
下列使用公允價(jià)值計(jì)量的有,a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價(jià)值計(jì)量的投資性,d存貨
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問固定資產(chǎn)開票是幾個(gè)點(diǎn)
固定資料系統(tǒng)要處理嗎
你好,你是一般納稅人嗎?有抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎?
這個(gè)設(shè)備是不是一般納稅人那時(shí)候開票的,沒有抵扣。
你好,那么你可以按照2%來(lái)交稅。