同學(xué),你好 借:銀行存款1000 貸:預(yù)收賬款 1000 借:營業(yè)外支出 600 貸:銀行存款600 本月別人拉走了400的廢品,這個(gè)支付錢了嗎?
老師您好,我想請問一下就是我們公司存入一個(gè)銀行300萬的保證金,然后借了一張1000萬的承兌,已經(jīng)給供貨方做支付貨款,現(xiàn)在我想問的是我做賬的時(shí)候怎么做呢?當(dāng)時(shí)的時(shí)候我們沒有通過賬務(wù)處理,現(xiàn)在我需要怎么做呢
老師您好,公司電費(fèi),有第三方介紹,先預(yù)充值,后消費(fèi),可以打9.5折,比如電費(fèi)發(fā)票金額為1000元,我們只要付950元,剩下的50元,公司抽出一部分給第三方。這個(gè)怎么做帳。這個(gè)第三方是個(gè)人。我們付款想從公司帳上走,這個(gè)最好怎么支付。謝謝
你好、我想請問一下,我們公司取現(xiàn)借款了一筆錢給別家公司,借了一個(gè)月,預(yù)估下個(gè)月還款,因?yàn)槲覀儌溆媒穑ìF(xiàn)金)是放其他應(yīng)收款里,我現(xiàn)在做的憑證要怎么處理這筆借款
老師您好,我想問一下,公司上月預(yù)收了一筆1000的現(xiàn)金,本月別人拉走了400的廢品,支付給人600的處理費(fèi),共1000元,請問怎么做賬?
老師您好!我在2月份做了一筆借:庫存商品1000貸:庫存現(xiàn)金1000,實(shí)際上是2月已開發(fā)票,3月1日付款,并且是用對公支付的,3月份應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
這個(gè)就是提前支付那個(gè)1000里面的
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 1000 貸:銀行存款1000
老師您好,A公司出1000元買B公司的廢品,而B公司要給A公司400元的廢品,給C個(gè)人600元的處理費(fèi)。400元是在預(yù)收的1000元里面,也就說這1000元包含了本公司出售的廢品和廢品處理費(fèi),出售的廢品屬于本公司的收入,而600屬于還要給拉走廢品人的處理費(fèi)。
同學(xué),你好 借:庫存商品-廢品 400 管理費(fèi)用-處理費(fèi) 600? ?需要發(fā)票 貸:銀行存款1000