確認(rèn)租入資產(chǎn)與負(fù)債: 借:固定資產(chǎn) - 融資租入 24 萬(公允價(jià)) 借:未確認(rèn)融資費(fèi)用 1 萬(租金總額 25 萬 - 公允價(jià) 24 萬) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款 25 萬 每月支付租金(分?jǐn)偙窘?%2B 利息): 每月租金≈1.0417 萬(25 萬 ÷24),其中利息≈0.0417 萬(1 萬 ÷24),本金≈1 萬。 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 應(yīng)付融資租賃款 1.0417 萬 貸:銀行存款 1.0417 萬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.0417 萬 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 0.0417 萬 每月計(jì)提折舊: 借:成本 / 費(fèi)用科目 1 萬(24 萬 ÷24 個(gè)月) 貸:累計(jì)折舊 1 萬
我公司以租代買的形式購(gòu)入設(shè)備,前期每月支付6萬元租金,每月收到租賃費(fèi)發(fā)票,一年以后轉(zhuǎn)為融資租賃,也是每月支付租金收到租賃費(fèi)發(fā)票,融資租賃兩年期滿后,設(shè)備就屬于我們公司了,但是從頭到位收到的都是租賃費(fèi)發(fā)票,沒有固定資產(chǎn)發(fā)票,我們公司應(yīng)該怎么做賬
公司買了一臺(tái)設(shè)備,資金不足,所以跟金融租賃公司簽訂了合同,以租賃的形式,由租賃公司付款,設(shè)備我們公司先使用。合同分期三年,每個(gè)月支付租賃公司本息,租賃公司開具發(fā)票,發(fā)票分別為融資租賃-設(shè)備、融資租賃-直租租賃利息、融資租賃-直租承租人服務(wù)費(fèi)三種發(fā)票,現(xiàn)設(shè)備票已開齊,利息票還有部分未開,服務(wù)費(fèi)還未開具,今年年底付清,剩余發(fā)票開具,然后把所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司。哪些發(fā)票應(yīng)該進(jìn)固定資產(chǎn)?
我公司因擴(kuò)大規(guī)模要買更多的設(shè)備,與融資租賃公司簽訂了合同,他把款打給我們1760萬。我們付176萬保證金,176萬第一期租金沒有利息。第二期到第42期都有利息,是付給融資公司本金+利息。請(qǐng)問從收到融資租賃款到支付租金該怎么賬務(wù)處理?
老師,,有個(gè)融資租賃設(shè)備想請(qǐng)教您?購(gòu)買設(shè)備合同含稅價(jià)格4475387元,我司已支付10%預(yù)付款給供應(yīng)商447538.7元,尾款4027848.3元(未付)。找到融資租賃公司,租期24個(gè)月,租金總額4202816元,留購(gòu)價(jià)款100元。融資租賃公司已將服務(wù)費(fèi)100000元和設(shè)備4475387元開票了。分錄是否這樣寫:1、支付定金,借:預(yù)付賬款447538.7 貸:銀行存款447538.7;2、收設(shè)備發(fā)票,正常分錄,借:固定資產(chǎn) 3960519.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)514867.52 貸 :應(yīng)付賬款 4027848.3 貸:預(yù)付賬款 447538.7。但現(xiàn)在是融資租賃,租金總額4202816元,分錄應(yīng)該是 借:固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) 4202816 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 4202816。請(qǐng)問這兩個(gè)分錄怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問下我公司收到租賃公司開給我們的設(shè)備發(fā)票,當(dāng)時(shí)入了固定資產(chǎn),后面每個(gè)月以支付租金的方式付款,相當(dāng)于我們是租的這臺(tái)設(shè)備,這種是融資租賃還是融資性售后回租哦
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?