你好,你現(xiàn)在是看匯算清繳是不是
老師,有一個(gè)問(wèn)題,我們公司想做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可是稅務(wù)登記選擇的是 企業(yè)會(huì)計(jì)制度,利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 項(xiàng)下 沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,這怎么辦?會(huì)計(jì)給我的報(bào)表又有 研發(fā)費(fèi)用?那么我將 研發(fā)費(fèi)用 歸入管理費(fèi)用 項(xiàng)下,進(jìn)行申報(bào)可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計(jì)扣除吧?
老師麻煩看一下所得稅申報(bào)表研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表第34行填的是否正確?1027沒(méi)有超過(guò)前五項(xiàng)之和的10%。直接取數(shù)!
想要申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要準(zhǔn)備什么資料?我們公司之前申報(bào)了高企,但是我們沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用輔助賬,只是在錄憑證的時(shí)候會(huì)錄入研發(fā)費(fèi)用,我申報(bào)的時(shí)候要怎么取數(shù),直接看憑證取數(shù)可以的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我司享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的,現(xiàn)在填匯算表格,第一個(gè)表單,須勾選224研發(fā)支出輔助賬樣式,有2015版、2021版,還有自行設(shè)計(jì),我選哪一個(gè)?我司沒(méi)有做這個(gè)賬,只是研發(fā)人員工資社保公積金這些有數(shù)據(jù)是研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除
國(guó)家出臺(tái)這個(gè)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的政策,國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)政部公告2023年第11號(hào)文,第3點(diǎn),說(shuō)填寫A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,那這個(gè)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么沒(méi)有看到填a107012的界面呀?
錄入科目時(shí),我將庫(kù)存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,就沒(méi)管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時(shí),我將庫(kù)存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,就沒(méi)管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師,員工離職半年后申謝公積金補(bǔ)償,要求一次性打入他個(gè)人賬戶,這種多少錢才要交個(gè)稅?這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅?
老師有沒(méi)有供應(yīng)商貨款附請(qǐng)款資料的模版(就是附件單據(jù))要求供應(yīng)商提供
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),股東實(shí)際實(shí)繳150萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么辦還能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
支付給個(gè)人運(yùn)費(fèi)對(duì)方?jīng)]有辦法開發(fā)票怎么弄
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個(gè)小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會(huì)有無(wú)票收入進(jìn)公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報(bào)增值稅無(wú)票收入的時(shí)候,是直接填寫100,還是需要做價(jià)稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請(qǐng)問(wèn)19年的捐贈(zèng)收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計(jì),審計(jì)說(shuō)必須把這筆收入處理了,說(shuō)做捐贈(zèng)收入,19年打入時(shí),分兩筆,20萬(wàn)備注捐贈(zèng)款,65萬(wàn)那筆沒(méi)有備注捐贈(zèng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎
要看匯算清繳的那張表是嗎?
你好,它專門有一張表就是 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
有一個(gè)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表,沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 有這張表的你可以看一下這個(gè)編號(hào)。