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老師,我老板讓我接他另一家公司,結(jié)果正在審計,我還沒看賬,提供給她的資料都是之前歷任會計做的?,F(xiàn)在她問我的兩個問題,一個是我要去看賬上的長期待攤是不是都是公司日常報銷的內(nèi)容對不。但第二個我不知道怎么回答,前提是之前的賬上是沒有做過折舊的,他看到的是之前一個會計自己手動做的折舊攤銷的表格。我該怎么回答她呢?

老師,我老板讓我接他另一家公司,結(jié)果正在審計,我還沒看賬,提供給她的資料都是之前歷任會計做的?,F(xiàn)在她問我的兩個問題,一個是我要去看賬上的長期待攤是不是都是公司日常報銷的內(nèi)容對不。但第二個我不知道怎么回答,前提是之前的賬上是沒有做過折舊的,他看到的是之前一個會計自己手動做的折舊攤銷的表格。我該怎么回答她呢?
2025-06-25 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 12:47

您好,現(xiàn)在是審計,我們不能說相符 ,又沒有折舊,我們說這個賬是我剛接手的,之前賬務不是我做的,我得去核實一下,因為會讓我們提供固定資產(chǎn)明細表的

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快賬用戶8325 追問 2025-06-25 12:51

審計的是內(nèi)賬,而且是老板自己家的資源,就是想進行一個成本分析專項,而且這個固定資產(chǎn)明細表已經(jīng)提供過了,是截止到23年的,我們現(xiàn)在根本沒有其他可以提供的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-06-25 12:54

哦哦,那審計知道這個情況還問這么多,我們就回答,所有的資料都提供了哦

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快賬用戶8325 追問 2025-06-25 13:04

啊 竟然可以這樣回答嗎 ?哈哈哈哈哈 ?好的,但我剛才已經(jīng)這樣回了,是不是太實誠了,明天我就說按照我們提供的做就好了行不

啊 竟然可以這樣回答嗎 ?哈哈哈哈哈 ?好的,但我剛才已經(jīng)這樣回了,是不是太實誠了,明天我就說按照我們提供的做就好了行不
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齊紅老師 解答 2025-06-25 13:09

您好,可以的,這賬不是咱經(jīng)手的,好說,如果說了一些有把握的話,到時我們又提供不了,這就很尷尬了

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您好,您沒有錯的,謝謝
2021-03-17
同學你好,按你看到的資料記賬。不交稅就調(diào)一下。
2021-01-25
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應該先經(jīng)領(lǐng)導批準,寫個情況說明書,等他批準完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關(guān)系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報的數(shù)據(jù),財務報表、納稅申報表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應該按照目前的數(shù)據(jù),對目前的數(shù)據(jù)進行調(diào)整。
2022-08-06
同學你好 他得做完他的工作才可以交接的 財會人員交接內(nèi)容 1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2021-01-09
你好,如果是這種情況的話 先做一個 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金,把銀行存款余額對上
2021-05-31
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